你好 是多支付了嗎 還是少了
老師,銀行賬差了1分錢,是因?yàn)榘l(fā)放工資時(shí),有小數(shù)造成的,賬務(wù)怎么處理呀。
老師,增值稅申報(bào)表申報(bào)時(shí)的稅額比我做賬的少了1分錢,是因?yàn)榘l(fā)票小數(shù)點(diǎn)造成的。那這個(gè)到時(shí)候扣款就比我做賬的少1分,那我計(jì)提的稅額還剩下1分,要怎么處理掉
公賬發(fā)工資,有個(gè)員工因?yàn)橘~號(hào)問題,發(fā)了幾次才發(fā)放成功,那銀行流水退回的記錄要不要做賬務(wù)處理呢,還是自己借:工資貸銀行呢
由于表格計(jì)算四舍五入導(dǎo)致工資表與實(shí)際發(fā)放工資之間有幾分錢的差額(工資表的計(jì)算包括小數(shù)點(diǎn)后4位,但是銀行發(fā)放只能取后兩位)請(qǐng)問這個(gè)在賬務(wù)怎么處理?
老師,個(gè)人所得稅申報(bào)數(shù)有小數(shù)點(diǎn),發(fā)工資時(shí)取整發(fā)放了,之間有差額5分錢怎么記賬
@apple老師,其他老師別接 由于我們平時(shí)采用的是定額的成本法,然后每半年盤點(diǎn)一次,盤點(diǎn)生產(chǎn)倉(cāng),就跟財(cái)務(wù)賬進(jìn)行清算,然后這這半年以來的財(cái)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)是多于實(shí)際領(lǐng)料的了,那么就在6月份調(diào)整賬,原本6月按照定額總出料是573647元,實(shí)際上盤點(diǎn)清算需要調(diào)平財(cái)務(wù)賬跟生產(chǎn)倉(cāng)的賬,由于原來財(cái)務(wù)多結(jié)轉(zhuǎn)成本,所以財(cái)務(wù)賬就在6月本月少出成本,只需要出474738元,這樣就調(diào)平了,公式是不是:每個(gè)圖號(hào)的定額材料÷573647×474738
外貿(mào)企業(yè),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不是跟著免稅收入(銷項(xiàng)開票月份)走的,比如:銷項(xiàng)7月份開的,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是在7月所屬期的增值稅申報(bào)表申報(bào)
請(qǐng)問一下個(gè)人自營(yíng)的房產(chǎn)怎么繳房產(chǎn)稅和扣成本
老師,你好,如果越南的公司往公帳轉(zhuǎn)帳,一定要美元帳戶吧,要開票嗎,可以不開嗎
企業(yè)所得稅—生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)稅,不屬于成本費(fèi)用,計(jì)提了個(gè)稅,并不影響利潤(rùn)總額,這樣理解對(duì)吧
老師財(cái)務(wù)軟件報(bào)表從分類的公式,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款
員工宿舍電費(fèi)要做進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣嗎?
之前前任剩余的基本生產(chǎn)成本100多萬掛著,我需要處理嗎
個(gè)稅申報(bào)的五險(xiǎn)扣除的商業(yè)大額醫(yī)療保險(xiǎn)填寫在哪里?
一般戶代發(fā)工資必須要從基本戶轉(zhuǎn)賬嗎,為什么
老師,少了一分錢
借應(yīng)付職工薪酬借管理費(fèi)用-.01
主要是銀行存款余額對(duì)不上,老師
怎么對(duì)不上 啥原因的
計(jì)提和發(fā)放相差1分錢,因?yàn)楣べY都不是整數(shù),有小數(shù)點(diǎn)
你發(fā)多少 計(jì)提多少的
哦,那我就補(bǔ)計(jì)提1分錢就可以了,是吧
你好 少支付的沖 多支付了補(bǔ)
謝謝老師了。
不用客氣的 應(yīng)該的