你好,差額可以放到營(yíng)業(yè)外收支。
老師!我8月份的時(shí)候銷項(xiàng)稅賬上少了1分,所以導(dǎo)致在計(jì)提應(yīng)交增值稅時(shí)多計(jì)提了1分,但是稅務(wù)申報(bào)都是對(duì)的,我這個(gè)如何調(diào)整賬?分錄應(yīng)該怎么做?
老師,增值稅申報(bào)表申報(bào)時(shí)的稅額比我做賬的少了1分錢,是因?yàn)榘l(fā)票小數(shù)點(diǎn)造成的。那這個(gè)到時(shí)候扣款就比我做賬的少1分,那我計(jì)提的稅額還剩下1分,要怎么處理掉
老師好,請(qǐng)問增值稅申報(bào)系統(tǒng)帶出的增值稅金比我的賬上應(yīng)交增值稅少了5分錢,這個(gè)5分錢要怎么處理?我們是1%小規(guī)模。
老師,我們是小規(guī)模納稅人,今年是開1個(gè)點(diǎn)的稅,我們做賬稅額是按1個(gè)點(diǎn)的稅額,還是按3個(gè)點(diǎn)的稅額做,再就是對(duì)方跟我們開了一張專票,那個(gè)稅額,我們不能抵扣,應(yīng)該要怎么做分錄,再就是報(bào)稅的時(shí)候要怎么報(bào)啦。
老板,現(xiàn)在稅點(diǎn)是1個(gè)點(diǎn),做分錄的時(shí)候是計(jì)提一個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn)。借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅1個(gè)點(diǎn)。在申報(bào)增值稅時(shí)候銷售額不超30萬是免增增值稅,但是申報(bào)表是3個(gè)點(diǎn)的稅款免增。我會(huì)計(jì)分錄還需要計(jì)提2個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
開普通發(fā)票…扣6個(gè)點(diǎn)的稅是什么意思?
公司上個(gè)月剛成立,從事塑料貿(mào)易企業(yè),8月進(jìn)項(xiàng)8萬,銷項(xiàng)5萬,請(qǐng)問如果全部勾選認(rèn)證,無需再交增值稅,同時(shí)會(huì)計(jì)分錄上也不用做任何分錄是嗎?如果我想交點(diǎn)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選4.5萬,意味著報(bào)稅時(shí)需要交0.5萬的稅,那么我會(huì)計(jì)分錄要做計(jì)提嗎?怎么寫?
這個(gè)購買農(nóng)產(chǎn)品取得的普通發(fā)票不就是銷售方開的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票嗎?只是站的角度不同,所以名稱不同而已,為什么取得普通發(fā)票不能扣除?