你好,支付出去,然后退回來(lái)了,在當(dāng)月的話(huà),你可以直接不用做。

公賬發(fā)工資,有個(gè)員工因?yàn)橘~號(hào)問(wèn)題,發(fā)了幾次才發(fā)放成功,那銀行流水退回的記錄要不要做賬務(wù)處理呢,還是自己借:工資貸銀行呢
老師 我們是勞務(wù)公司、 在15號(hào)發(fā)工資的時(shí)候 錯(cuò)把一位員工的工資備注成管理費(fèi)了 這個(gè)員工也聯(lián)系不上了 不能退回。那這種情況只能發(fā)管理費(fèi)發(fā)票嗎? 銀行轉(zhuǎn)賬備注寫(xiě)錯(cuò)了 是怎么處理呢
老師,我公司收到政府的人才補(bǔ)貼,發(fā)給了員工,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 發(fā)工資的時(shí)候一起發(fā)給了員工,借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 但是現(xiàn)在此員工離職了,還未完成本年任務(wù),所以這筆人才補(bǔ)貼不應(yīng)發(fā)給此員工,所以本月的工資要扣回來(lái),工資表上做了此員工的工資,但是沒(méi)有發(fā)放,相當(dāng)于本月工資扣回來(lái)了,扣回的工資要怎么入賬
那請(qǐng)問(wèn)一下老師我的公司是做勞務(wù)派遣核酸采樣的,我的銀行流水也只有發(fā)放工資退回工資這樣,那我是不是發(fā)放時(shí),借:應(yīng)付工資 貸:銀行存款 退回時(shí):借:銀行存款 貸:應(yīng)付工資呢 第二:是不是付出去多少工資就結(jié)轉(zhuǎn)多少勞務(wù)人工成本 第三:我是從4月份開(kāi)始建立賬套的,但是銀行流水從6月份開(kāi)始做,6月份支付5月份工資,6月付出去多少工資就結(jié)轉(zhuǎn)多少成本是嗎,那我是否還需要去計(jì)提工資呢,因?yàn)楝F(xiàn)在沒(méi)有費(fèi)用票,也只有工資成本
老師,6月工資照理是7月發(fā)放,因故8月15號(hào)才支付的,當(dāng)時(shí)用的是工行網(wǎng)銀,因?yàn)榇l(fā)工資模塊不熟,后分別用了兩個(gè)模塊,導(dǎo)致出去了兩筆工資,不過(guò)照理說(shuō)應(yīng)該20號(hào)發(fā)的,現(xiàn)在也差不多到了那個(gè)時(shí)間了,請(qǐng)問(wèn)要不要把自己的工資退回給公司,然后20號(hào)重新打款給自己?還是無(wú)作為?
沒(méi)有稅費(fèi)支付記錄,海關(guān)繳款書(shū)不顯示
老師有一張專(zhuān)票金額幾百元。稅額幾塊錢(qián)。現(xiàn)在客戶(hù)要求改成普票。那我這個(gè)專(zhuān)票需要沖紅重新做嗎?上個(gè)月開(kāi)的。
進(jìn)銷(xiāo)存的采購(gòu)單,是寫(xiě)積分前的價(jià)格還是積分后的價(jià)格
哪些普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)哪些專(zhuān)票不可以進(jìn)項(xiàng)?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請(qǐng)問(wèn)四川初級(jí)會(huì)計(jì)繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來(lái)銷(xiāo)項(xiàng)稅額又減去進(jìn)項(xiàng)稅額,可是,購(gòu)進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過(guò)了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂(lè)主播簽合作協(xié)議,公司用公戶(hù)給他們主播發(fā)放工資時(shí),需要給這些主播申報(bào)個(gè)稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間如果是4.1日,在計(jì)算稀釋每股收益的時(shí)候需要考慮時(shí)間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車(chē) 保險(xiǎn)公司退了保費(fèi)2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
去年暫估了前幾個(gè)月的電費(fèi)和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過(guò)來(lái)了,但是我忘記暫估過(guò)了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷(xiāo)存里出庫(kù)和入庫(kù)都錄入負(fù)數(shù)

