內(nèi)賬可以不需要計提,按實際發(fā)生做就可以
你好老師,公司內(nèi)賬會計比如在記公司平時發(fā)工資時也需要計提么,如果計提,計提的意義何在呢
老師你好,比如公司11月份工資是12月發(fā)放,在11月份計提工資,12月實際發(fā)放工資的時候才計提工會經(jīng)費,對嗎?在11月份計提工資的時候不需要計提工會經(jīng)費吧!
老師我公司有個員工,每月都計提1650的工資,共計提了14850。計提一直沒發(fā),現(xiàn)在不發(fā)給他了。私下處理。那我賬上計提這個該如何平賬呢。當時計提是:借:生產(chǎn)成本—直接人工 貸:應(yīng)付職工薪酬
老師,你好,在代理記賬公司,在看會計憑證賬本,發(fā)現(xiàn)3月賬有計提4月和5月的工資,請問為何要這樣做賬呢?
老師你好,子公司的應(yīng)收帳款-母公司,在子公司的單體報表需要計提壞賬嗎?如果不是母公司的,一年內(nèi)我們都是按5%計提壞賬準備的。
公司屬于食品加工行業(yè),采購原料含稅,售價含稅,在計算單品利潤的話需要時需要用含稅的,還是不含稅的?
9%×(1-25%)×30%+13.18%×70%=11.25% 為什么我算出來保留兩位小數(shù)等于11.26%
學(xué)校食堂本來應(yīng)該收到食材的發(fā)票是普票的,現(xiàn)在收到了普通發(fā)票,直接已含稅價入帳,不認證不抵扣行嘛
老師,我們購進的物品(第一次購買,之前沒有開過發(fā)票)供應(yīng)商還沒開發(fā)票,但我們賣給客戶了,客戶現(xiàn)在要求我們開發(fā)票能開嗎?有好多種物品
老師怎么和老板解釋,補之前的賬,老板有山西&河南2個公司,山西供給河南材料,有時候法人直接轉(zhuǎn)給山西公司用于付河南的材料,這個怎么記賬?
單位購買理財,贖回還有利息分錄怎么寫
老師麻煩問下,小規(guī)模的附加稅和增值稅金額那里用公式 增值稅*1.06這個是合理的嗎?看不懂了
這個題能不能理解為合同負債是否納入應(yīng)納稅所得額,也就是合同負債是否計入當期收入,題中說未發(fā)出,,a稅法說發(fā)出時才能確認收入也就是沒產(chǎn)生納稅義務(wù),就相當于一筆預(yù)收,不會產(chǎn)生遞延所得稅。c稅法說收到時就可以確認收入但是會計上無法確認收入,也就是按照稅法500應(yīng)該計入應(yīng)納稅所得額,但是會計沒那么干,就產(chǎn)生了遞延所得稅資產(chǎn)
有一筆業(yè)務(wù)是公司轉(zhuǎn)費用款給法人,法人在轉(zhuǎn)給信息方進行支付結(jié)算。 公司支付~借:其他應(yīng)收款~法人 貸:銀行存款 信息方支付后把付款截圖給我們,我們根據(jù)付款截圖入賬:借:其他應(yīng)收款~法人 貸:其他應(yīng)付款~某某代付。請問這樣操作對嗎?其他應(yīng)付款~某某代付該怎么充啊
老師,我有個客戶,他需要注冊一個人的有限責(zé)任公司,我是不是必須得建賬呀,他說他剛開始可能沒有什么業(yè)務(wù),發(fā)票也可能不得開,法人股東員工可能都是他一個人,我需要給他申報個稅嗎
那比如發(fā)工資,怎么寫分錄呢?直接寫管理費用,銀行存款么
是的,直接做就可以,不通過應(yīng)付職工薪酬