這個(gè)是做管理費(fèi)用,可以抵扣,借管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額,貸其他應(yīng)付款,不做主營業(yè)務(wù)成本
請(qǐng)問一下我公司主營業(yè)務(wù)是做建筑工程的,開出去的銷售發(fā)票內(nèi)容都是建筑服務(wù),公司以前的會(huì)計(jì)沒有設(shè)置工程物資這類的科目,把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本備注項(xiàng)目名,銷項(xiàng)發(fā)票直接確認(rèn)收入計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入,這樣子的做賬方式可以嗎?稅局會(huì)查嗎?
請(qǐng)問建筑公司門牌設(shè)計(jì)費(fèi)支出是做主營業(yè)務(wù)成本嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額也要寫進(jìn)分錄嗎?
老師,請(qǐng)問 我們公司是 一般納稅人,建筑服務(wù)行業(yè),有簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,收到勞務(wù)費(fèi)是專票,請(qǐng)問這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?請(qǐng)問這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅還可以做成本嗎?具體財(cái)務(wù)處理怎么做寫分錄?謝謝
老師 農(nóng)產(chǎn)品成本計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是根據(jù)主營業(yè)務(wù)成本來算的,算出來之后分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)借:主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),那這樣主營業(yè)務(wù)成本不是又減少了嗎,那增值稅身板表里計(jì)算抵扣的話是按核定以前的主營業(yè)務(wù)成本計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,還是按做完這個(gè)分錄后的主營業(yè)務(wù)成本算呢
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄,轉(zhuǎn)出之前的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出成本也要做轉(zhuǎn)出吧,不單指稅額要做轉(zhuǎn)出是嗎,怎么做呢
收到供應(yīng)商2024年年度完成指標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì),且供應(yīng)商開具了我方已經(jīng)銷售出去的產(chǎn)品紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么入賬
固定資產(chǎn)到了 付了預(yù)付款 已安裝 還沒付尾款 發(fā)票沒開具是否要入賬
你好我們有兩個(gè)公司,不同的法人,A公司收款,B公司付款,然后票也是 A公司收了,B公司開了成本票出去,這種怎么做賬呢,票怎么辦
老師,自然人電子稅務(wù)局里的累計(jì)收入怎么導(dǎo)出來
公司更改名稱影響發(fā)票抵扣嗎
@董孝彬老師,感謝回復(fù)。
老師,您好,我有個(gè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),以前是個(gè)體戶,從2023年開始教育局要求我們把營業(yè)執(zhí)照改為有限公司了,但是財(cái)務(wù)這塊一直沒有做,網(wǎng)上報(bào)稅一直是零報(bào),我現(xiàn)在想把賬去做起來,但是我們這個(gè)屬于小機(jī)構(gòu),就幾個(gè)老師,老板也只有一個(gè),這樣的財(cái)務(wù)這塊的賬要怎么做呢?
去年6月買的399實(shí)操課,只可以免費(fèi)一年嗎?那送的校長vip,可以永久免費(fèi)嗎
老師,您好!我們私企是汽車行業(yè),租賃了15年的大樓準(zhǔn)備改造裝修為汽車城,裝修期為半年。我是商業(yè)會(huì)計(jì),老板要招聘一位建筑會(huì)計(jì)來做改造工程的賬 ,我不知道我們兩人怎么去做一套財(cái)務(wù)賬?
第3問中 答案里畫紅線的地方 這個(gè)代表的是什么 不應(yīng)該+250的折舊抵稅嗎