那個應該計入其他業(yè)務收入,歸在營業(yè)收入
老師您好,收到稅務局返還的個稅手續(xù)計入了其他收益科目并按照無票收入申報了增值稅,那在申報企業(yè)所得稅時怎么填寫呢?營業(yè)收入包括這筆款嘛?
小規(guī)模納稅人收到三代手續(xù)費返還,會計分錄上要不要寫銷項稅,還是全部計入營業(yè)外收入?2.在社保季度增值稅的時候,是填返還金額/1.01在免稅銷售額那行是嗎。3,在報所得稅的時候要填進收入那里交所得稅嗎
老師,想問下我增值稅開票收入51278912.66(包含未開票收入179.93個稅返還金額),企業(yè)所得稅營業(yè)收入51278742.91沒有包含個稅返還金額,那我企業(yè)年報的時候要怎樣填寫這個營業(yè)收入呢。
公司為小規(guī)模企業(yè),目前在填報21年度的企業(yè)所得稅匯算清繳,想問個人所得稅返還和免增增值稅收入應該填寫在營業(yè)外收入中的那一列
老師:三月份收到個稅返還的手續(xù)費,作了無票收入申報了增值稅,那么,申報季度企業(yè)所得稅時,營業(yè)收入是不是包含了這筆個稅返還的手續(xù)費的金額,
您好,職業(yè)病體檢費可計入安全管理費用嗎?
匯算清繳什么樣的算是0報?
老師,是不是錄入起初只會形成資產(chǎn)負債表不會形成利潤表
老師好,我想咨詢一下子共同分擔的即征即退項進項稅額公式,全年一般項目銷售額13萬,即成即退,項目銷售額5萬,可分攤的進項稅額為2000。是不是這樣算,50000/(50000+130000)=0.28,再用2000x0.28=560,那么,即征即退,部分可以分擔的就是560元?
老師,請問生育津貼是需要連續(xù)交夠12個月才能領(lǐng),如果交不夠,就等交夠了在領(lǐng)嗎?
請問老師,如果是半路接受的公司做賬的話我需要跟對方要什么財務數(shù)據(jù)?
現(xiàn)在必須要交環(huán)保稅嗎?怎么交?
請問發(fā)年終獎怎么交稅?
老師,我們現(xiàn)在叫事務所來做23年和24年的審計,但他們出的審計報告資產(chǎn)負債表跟我們填寫的不一樣,我需要去更改稅務填表的報表嗎
老板在供應商那里叫貨了,送客戶了 這個怎么走
那這個差異在這里就不用調(diào)整了嗎
要調(diào)整報表的,不然不對
老師,收入類沒有其他收益,我可以直接填在第十一列嗎?賬載金額與稅收金額都是填個稅返還金額嗎
那個本質(zhì)就是其他業(yè)務收入,要填在營業(yè)收入
老師,個稅返還不是其他收益或者營業(yè)外收入嗎
退付手續(xù)費本質(zhì)就是替稅局收稅,屬于經(jīng)紀代理服務的業(yè)務,計入其他業(yè)務收入,要交增值稅
學堂的老師,一人老師一個說法,之前問過你們實操老師,營業(yè)外收入,為此也寫過情況說明,我現(xiàn)在已經(jīng)計入到了營業(yè)外,年報要不要調(diào)整一下所得稅報表
會計做賬要弄清業(yè)務實質(zhì),不能稀里糊涂的想當然做。稅局為啥收你的稅,就是因為是業(yè)務收入
之前為這個業(yè)務咨詢過你們,你們給的回復也是其他收益與營業(yè)外收入,我查了資料,這個怎么計入其他業(yè)務收入呢,你作為一個咨詢老師,就這樣回復問題,什么是稀里糊涂,想當然,你們等于自己把自己的答復的問題隨心所欲吧
我像你誠懇道歉,回復不能帶不當詞匯。 我是在分析那個業(yè)務本身性質(zhì),要根據(jù)業(yè)務本身性質(zhì)做賬,