同學(xué)你好,是的;實(shí)務(wù)中我們是用負(fù)數(shù)沖減的(就是紅字做賬;)
發(fā)生銷(xiāo)售紅沖,一定要像答案那種,紅字做賬,跟我寫(xiě)的是倒著的
老師,我想問(wèn)一下,我是銷(xiāo)售方,我紅沖了一張上個(gè)月的發(fā)票,紅字發(fā)票已開(kāi),請(qǐng)問(wèn)接著怎么做賬務(wù)處理,稅金什么的怎么做?
老師,有個(gè)問(wèn)題咨詢(xún)一下,我司這個(gè)月沖紅了一份已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,并且收到銷(xiāo)售方開(kāi)具的紅字發(fā)票跟藍(lán)字發(fā)票了,我收到這兩份發(fā)票要怎么做賬呢
老師您好 請(qǐng)問(wèn)老師我是21年12月份開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票 包括開(kāi)了兩張紅字發(fā)票一張是沖今年多開(kāi)的收入的 一張是沖的20年的收入的 我是這么做賬的 12月份開(kāi)的正常發(fā)票借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅 沖銷(xiāo)今年多開(kāi)收入的借應(yīng)收賬款(紅字)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)_銷(xiāo)項(xiàng)稅(紅字)沖銷(xiāo)20年的收入是借應(yīng)收賬款(紅字)貸待以前年度損益調(diào)整(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅(紅字) 請(qǐng)問(wèn)一下 老師 跨年度沖紅了和今年沖紅的 怎么確定當(dāng)月收入 納稅申報(bào)表的收入怎么確定 按那個(gè)數(shù)填寫(xiě)納稅申報(bào)表的收入
老師好,一月份收到兩張專(zhuān)票,2月份抵扣了其中一張,由于發(fā)票內(nèi)容開(kāi)錯(cuò)了,現(xiàn)在要退回給銷(xiāo)售方,抵扣的那一張已經(jīng)填寫(xiě)了紅字發(fā)票信息表,另外一張沒(méi)有抵扣是不能填寫(xiě)紅字發(fā)票信息表嗎?接下來(lái)要怎么做?跟對(duì)方財(cái)務(wù)溝通讓她開(kāi)具紅字發(fā)票嗎? 開(kāi)回來(lái)的紅字發(fā)票怎么做賬,能直接紅沖1月份的會(huì)計(jì)分錄嗎?
老師你好,我們有個(gè)合同沒(méi)給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票,有具體的金額,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)收入可以暫估嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們是開(kāi)餐廳的,采購(gòu)的廚房用品鍋碗瓢盆這些收貨時(shí),是不是進(jìn)入輔助材料?謝謝
老師下面算的1045.32萬(wàn)元是啥呀,進(jìn)項(xiàng)稅的??
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們的員工屬于勞務(wù)外包,產(chǎn)生的費(fèi)用可以報(bào)銷(xiāo)嗎?比如車(chē)票,加油費(fèi)
行政單位購(gòu)買(mǎi)辦公用品(預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì))的分錄分別怎么寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn)老師計(jì)提工資交社保怎么做賬
您好。老師,這是我公司的工資憑證,我想問(wèn)下如果個(gè)人社保部分需要公司承擔(dān),我的憑證需要怎么調(diào)整
老師,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)印花稅是按照月報(bào)還是季度還是年度,企業(yè)好像沒(méi)申報(bào)過(guò)
申報(bào)出口退稅后,貸方應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–出口退稅 ,貸方期末一直有余額,正常嗎?
老師,公司對(duì)外投資在陜西的企業(yè),然后陜西的這家企業(yè)可以給公司開(kāi)成本票嗎
就是我寫(xiě)的錯(cuò)的,一定要反著,然后紅字,是嗎
同學(xué)你好,就是我寫(xiě)的錯(cuò)的,一定要反著,然后紅字,是嗎——是的;