你有兩個(gè)稅種一起看的,普票那個(gè)增值稅多17,企業(yè)所得稅少交29.25,匯總來(lái)看少交12.25 如果是專(zhuān)票,增值稅少17,企業(yè)所得稅少25,匯總來(lái)看少42,肯定少專(zhuān)票劃算
老師好,我工作年限才兩年多,經(jīng)驗(yàn)不足,以前在律所工作,現(xiàn)在新找工作還沒(méi)去呢,正在準(zhǔn)備中。大概了解是幫助企業(yè)做銀行貸款服務(wù)的,然后這個(gè)企業(yè)會(huì)給我們傭金,會(huì)走對(duì)公賬戶(hù),然后就得開(kāi)發(fā)票,一般都開(kāi)信息服務(wù)或者咨詢(xún)類(lèi)發(fā)票,應(yīng)該會(huì)是一般納稅人,我去了,好像有400萬(wàn)進(jìn)賬,問(wèn)我怎么把錢(qián)導(dǎo)出來(lái),交個(gè)稅還是怎么的,我的理解從公司賬走到個(gè)人都得交個(gè)稅。他可能想讓我給他想辦法避稅吧,還說(shuō)給國(guó)企開(kāi)完票,上游開(kāi)完發(fā)票,下游就要導(dǎo)賬,不導(dǎo)賬的話(huà),這個(gè)錢(qián)納稅額度太高,說(shuō)涉及這的領(lǐng)域比較多,這個(gè)增值稅可能要交的吧,至于企業(yè)所得稅,還能籌劃籌劃,想問(wèn)問(wèn)老師幫我解釋解釋?zhuān)€有我聽(tīng)哪個(gè)實(shí)操課能了解的更詳細(xì)一些?
圖中說(shuō)開(kāi)普票能少交29.25的企稅,專(zhuān)票能少交4元的企稅,為什么還說(shuō)開(kāi)專(zhuān)票更劃算呢,請(qǐng)老師通俗的解釋一下劃紅線(xiàn)部分的意思,不是很理解
老師,我遇到一個(gè)換算題,一直沒(méi)明白個(gè)中的換算由來(lái)!題目是這樣的,100元的含稅專(zhuān)票13%稅率等于多少的3%稅率的專(zhuān)票!如果對(duì)方不開(kāi)票的情況下,什么樣的價(jià)格對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)相對(duì)劃算? 請(qǐng)老師細(xì)致講解一下,謝謝老師
請(qǐng)問(wèn)老師,稅法一里面有說(shuō)到,客運(yùn)場(chǎng)站服務(wù)是按照差額計(jì)稅的,也就是全部?jī)r(jià)款+價(jià)外費(fèi)用-支付給承運(yùn)方運(yùn)費(fèi)來(lái)計(jì)稅。但是卻可以全額開(kāi)專(zhuān)票給乘車(chē)人,這點(diǎn)我理解不透。因?yàn)橐坏┌慈~開(kāi)專(zhuān)票給乘車(chē)人,那怎么還能按照差額征稅的方法來(lái)交稅呢?增值稅不就是根據(jù)你開(kāi)出去的發(fā)票金額來(lái)算稅的嗎
老師好,問(wèn)一下這句話(huà)說(shuō)的對(duì)嗎?什么理解意思,麻煩解釋一下,一般而言,企業(yè)資金按照來(lái)源渠道不同,可分為所有者權(quán)益(自有部分)和負(fù)債(借入部分)兩大類(lèi)。根據(jù)企業(yè)所得稅相關(guān)稅法規(guī)定,企業(yè)支付給所有者的報(bào)酬(股息、紅利所得)不允許稅前扣除,而支付給債權(quán)人的報(bào)酬(利息所得)只要符合了特定條件就可以稅前扣除。因此兩者相比,負(fù)債籌資發(fā)生的利息支出能夠減少所得稅計(jì)稅依據(jù),從而增加股東稅后凈收益,無(wú)疑更為劃算。
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷(xiāo) 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷(xiāo) 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷(xiāo)售成本并將與原來(lái)的銷(xiāo)售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整