您好,這個不是簡單就能理解的,暫時性差異就是當期稅法扣除與會計處理之間存在的差異,且差異以后期間會逐漸變化。
老師您好:這個暫時性的差異我就是搞不懂
老師,可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異,有什么好的方法方便區(qū)分,看了幾遍課本不懂
老師請問這個可抵扣暫時性差異額就是壞賬準備金額嗎?應該是多少?這個是應納稅暫時性差異還是可抵扣暫時性差異呀?
老師,遞延所得稅資產(chǎn)或負債,是稅會暫時性差異,實際工作中什么時候確定這個差異?如果月末或年末確認了暫時性差異的,那么匯算清繳就不會有暫時性差異只會有永久性差異,對嗎?如果平日沒確認暫時性的,那么匯算清繳的差異就包含暫時性和永久性的,對嗎?
老師,晚上好,預計負債,賬面100,計稅0,形成的差異是可抵扣差異還是應納稅差異?這個應該怎么理解?跟資產(chǎn)剛好反過來嗎?如果是資產(chǎn)賬面100計稅0,差異100就是可抵扣暫時性差異,負債就是應納稅暫時性差異,我這么理解對不對呢
執(zhí)照作廢重補后,執(zhí)照編碼一樣嗎
你好老師,我企業(yè)填一個表格,上面有新增產(chǎn)值是什么意思?怎么填?
老師 這個發(fā)票怎么開是建筑服務嗎
為什么換臺電腦報個稅,工資填1000還要交稅30元,怎么辦啊
老師你好!我有個問題問一下,車子個人賣給單位,個人需要交什么稅?單位需要交什么稅?個人是開二手發(fā)票給單位,這個發(fā)票需要交稅嗎?賣給企業(yè)比原價要低,個人開普票需要交什么稅嗎?
一般納稅人,稅控盤發(fā)票系統(tǒng)維護費 借:管理費用辦公費-263 借:應交稅費 -增值稅 -減免稅費 263 貸:應交稅費 -增值稅 -減免稅費263 貸:營業(yè)外收入 稅費優(yōu)惠263對不
請問老師,我家小規(guī)模公司租的是一家房地產(chǎn)公司的房子,每年都是一年一年交房租,今年到7月份就應該交但是沒錢交,9月份剛剛交完一年的房租費,前兩個月該如何記賬呢?從9月份如何攤銷呢?
你好老師,公司因為客戶退稅問題而函調(diào)到我們公司,現(xiàn)在要我們提供四流,工資表花名冊,發(fā)票,其中1.發(fā)工資都是老板娘微信發(fā)的現(xiàn)金,提交資料金額和發(fā)工資金額都不一致,這個要怎么回稅務局2.物流單價格也是老板娘微信支付的,物流單價格1400發(fā)票開了13000(其中還有其他公司送貨的物流費用),稅務局說開票不一致,物流公司請的A公司可是A公司找B公司送貨河南區(qū),開票是A公司開票給我公司的,物流單是B公司收款收貨單,現(xiàn)在這個怎么處理呢?
我公司支付150萬購買設備,由于尾款沒有結(jié)清,對方始終沒給開發(fā)票,老板也不打算付款了,以后也不能取得發(fā)票了,那么賬上掛著150萬預付賬款以后怎么處理?一直掛預付嗎
@董老師,再提問的,謝謝!
嗯嗯,謝謝您
老師廣業(yè)費都是計入銷售費用哈
您好,您客氣,有時候也計入管理費用。小林非常榮幸能夠給您支持。
什么意思?叫有時候
您好,有的企業(yè)不設置銷售費用,就計入管理費用
那您的意思是我學的這些東西,都是不定性的。
做題的時候也是您這樣說的,那請問您這題還做不做了
您好,您學的都是理論,可能與實際不完全相同。
那我問的是聽課考證的,我提交也是這樣提交的
您好,對于公司整體層面發(fā)生的廣宣費,計入管理費用。
好的,謝謝您!
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持。