你好,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者自產(chǎn)自銷可以免稅,但是公司不免 深加工購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品可以按10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)抵扣
我司生產(chǎn)米制品(深加工),以大米為原料?,F(xiàn)租了農(nóng)戶一大片地,種植大米,自產(chǎn)自銷(大米及大米制品),請(qǐng)問(wèn)在兩個(gè)環(huán)節(jié)(自產(chǎn)大米,銷售給自己公司進(jìn)行深加工,或直接銷售給他人)中有什么優(yōu)惠政策?
四、東風(fēng)動(dòng)力公司是一大型設(shè)備制造企業(yè),生產(chǎn)多種主要產(chǎn)品,其中甲產(chǎn)品在2020年度陷入虧損,年度簡(jiǎn)化的利潤(rùn)表資料如下:(單位:萬(wàn)元) 要求: ⑴在其他條件不變的情況下,公司至少應(yīng)增加多少銷售才能實(shí)現(xiàn)扭虧為盈? ⑵公司內(nèi)部有些管理人員認(rèn)為“甲產(chǎn)品已虧損,應(yīng)立即停產(chǎn)”,你支持這種觀點(diǎn)嗎?為什么? ⑶為了實(shí)現(xiàn)甲產(chǎn)品扭虧為盈,公司董事會(huì)主持各部門進(jìn)行聯(lián)合研究,深挖潛力。工程部決定對(duì)生產(chǎn)流程進(jìn)行改造,發(fā)現(xiàn)可以擴(kuò)大生產(chǎn)能力20%,但須要一次性增加1000萬(wàn)元技改費(fèi)(單位變動(dòng)成本不變);行政部門決定壓縮固定經(jīng)費(fèi)1500萬(wàn)元(非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力成本部分);銷售部門為提高營(yíng)銷人員的積極性,在單價(jià)不變情況下,每銷售一臺(tái)可獲傭金1%(注:只針對(duì)擴(kuò)大能力部分)。 ?你認(rèn)可這個(gè)綜合方案嗎?請(qǐng)給出適當(dāng)?shù)慕忉尅?/p>
9.甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事食品生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2019年7月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下:09(1)向農(nóng)民收購(gòu)玉米10噸,開(kāi)具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票注明買價(jià)20000元,所收購(gòu)玉米80%當(dāng)月領(lǐng)用用于生產(chǎn)膨化食品,其余20%直接銷售。(2)甲公司銷售人員張某、王某到外地參加展銷會(huì),取得注明張某、王某身份信息的高鐵車票,票價(jià)金額1635元。(3)采取折扣方式向丙公司銷售自產(chǎn)膨化食品一批。該批膨化食品不含增值稅銷售額50000元,因丙公司購(gòu)貨數(shù)量較大,甲公司給予丙公司5500元的價(jià)格優(yōu)惠,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明。因丙公司在規(guī)定的期限內(nèi)付款,甲公司又給予丙公司1780的現(xiàn)金折扣。已知:鐵路車票按照9%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,銷售貨物增值稅稅率為13%,取得的增值稅扣稅憑證均符合抵扣規(guī)定并在當(dāng)月申報(bào)抵扣。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(1)計(jì)公司收購(gòu)天米當(dāng)日準(zhǔn)予抵扣講項(xiàng)稅
9.甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事食品生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2019年7月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下:09(1)向農(nóng)民收購(gòu)玉米10噸,開(kāi)具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票注明買價(jià)20000元,所收購(gòu)玉米80%當(dāng)月領(lǐng)用用于生產(chǎn)膨化食品,其余20%直接銷售。(2)甲公司銷售人員張某、王某到外地參加展銷會(huì),取得注明張某、王某身份信息的高鐵車票,票價(jià)金額1635元。(3)采取折扣方式向丙公司銷售自產(chǎn)膨化食品一批。該批膨化食品不含增值稅銷售額50000元,因丙公司購(gòu)貨數(shù)量較大,甲公司給予丙公司5500元的價(jià)格優(yōu)惠,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明。因丙公司在規(guī)定的期限內(nèi)付款,甲公司又給予丙公司1780的現(xiàn)金折扣。已知:鐵路車票按照9%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,銷售貨物增值稅稅率為13%,取得的增值稅扣稅憑證均符合抵扣規(guī)定并在當(dāng)月申報(bào)抵扣。
9.甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事食品生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2019年7月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下:09(1)向農(nóng)民收購(gòu)玉米10噸,開(kāi)具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票注明買價(jià)20000元,所收購(gòu)玉米80%當(dāng)月領(lǐng)用用于生產(chǎn)膨化食品,其余20%直接銷售。(2)甲公司銷售人員張某、王某到外地參加展銷會(huì),取得注明張某、王某身份信息的高鐵車票,票價(jià)金額1635元。(3)采取折扣方式向丙公司銷售自產(chǎn)膨化食品一批。該批膨化食品不含增值稅銷售額50000元,因丙公司購(gòu)貨數(shù)量較大,甲公司給予丙公司5500元的價(jià)格優(yōu)惠,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明。因丙公司在規(guī)定的期限內(nèi)付款,甲公司又給予丙公司1780的現(xiàn)金折扣。已知:鐵路車票按照9%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,銷售貨物增值稅稅率為13%,取得的增值稅扣稅憑證均符合抵扣規(guī)定并在當(dāng)月申報(bào)抵扣。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(1)計(jì)公司收購(gòu)天米當(dāng)日準(zhǔn)予抵扣講項(xiàng)稅
請(qǐng)問(wèn)老師,公司一直是虧損狀態(tài),員工20人,現(xiàn)在想把注冊(cè)資金提到5億,資產(chǎn)會(huì)進(jìn)來(lái)5000萬(wàn),公司會(huì)變成一般納稅人嗎?
今年上半年的客戶購(gòu)買石子時(shí)沒(méi)給開(kāi)票,對(duì)方現(xiàn)在要求開(kāi)票,我們是一般納稅人開(kāi)票的話開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的票,現(xiàn)在給開(kāi)票對(duì)公司有影響嗎
事業(yè)單位自建房職工用房,收取職工資金需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師,我們公司賣了一臺(tái)貨車,我們給對(duì)方開(kāi)具了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,發(fā)票上沒(méi)有稅額,這個(gè)我該怎么給他計(jì)算銷項(xiàng)稅啊
老師好!麻煩提供一下盈虧平衡點(diǎn)及投資回報(bào)率(周期)的計(jì)算公式。謝謝!
但是未開(kāi)票收入財(cái)政局不同意呀,要我們改都開(kāi)發(fā)票,每個(gè)月都有好幾千好一百人,也不能都問(wèn)名字呀,問(wèn)名字都不樂(lè)意呀
老師,小微企業(yè)超出百分之十五的廣告費(fèi)納所得稅是要按25%繳嗎
老師,季報(bào)實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬填應(yīng)付職工薪酬-工資的借方數(shù),包含扣員工的社保對(duì)嗎?
9月份的公積金忘記申請(qǐng)付款了,那9月份的公積金還是應(yīng)該做在9月份,不應(yīng)該以付款來(lái)做吧?
老師,我們7月8日有一張報(bào)關(guān)單,但是在稅務(wù)申報(bào)增值稅報(bào)關(guān)單用途的時(shí)候,這張報(bào)關(guān)單,沒(méi)有,我也反饋了貨勞科,但是現(xiàn)在還沒(méi)有解決好,那我這個(gè)月先按照稅務(wù)系統(tǒng)的申報(bào)了,可以嗎