您好 請問單位價(jià)值各自多少
房地產(chǎn)行業(yè),為銷售部購買的空調(diào) 電視等 價(jià)值2萬多,可以入費(fèi)用嗎?
無論會(huì)計(jì)上如何核算,房產(chǎn)原值均應(yīng)包含地價(jià),包括為取得土地使用權(quán)支付的價(jià)款、開發(fā)土地發(fā)生的成本費(fèi)用等 比如燃?xì)夤?,辦公樓是購買的地做的樓房,這個(gè)包含土地價(jià)款能理解,可是購買的土地沒蓋樓房,用來做燃?xì)鈨?chǔ)存,旁邊還有些空曠地也算入房產(chǎn)原值嗎,是這樣嗎,真想不通這個(gè)房產(chǎn)稅不是征稅對象房屋嗎,像空曠土地也算入原值嗎
4、甲空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)(簡稱“甲公司”)為增值稅一般納稅人。本年5月生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)采用分期收款方式銷售空調(diào),合同規(guī)定的不含增值稅銷售額共計(jì)380萬元,本月應(yīng)收回75%貸款,其余貸款于下月10日全部收回。由于購買方本月資金緊張,實(shí)際支付不含稅貸款190萬元。(2)將成本為15萬元的自產(chǎn)特制空調(diào)用于本公司職工宿舍,該批空調(diào)沒有同類品價(jià)格。(3)當(dāng)月銷售空調(diào),收取價(jià)稅合計(jì)金額480萬元,另收取包裝費(fèi)120萬元,開具值稅普通發(fā)票。(4)購進(jìn)生產(chǎn)用原材料及水、電等取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅共計(jì)6.5156
甲空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1、采用分期收款方式銷售空調(diào),合同規(guī)定的不含增值稅銷售額共計(jì)380萬元,本月應(yīng)收回75%貨款,其余貨款于下月10日全部收回。由于購買方本月資金緊張,實(shí)際支付不含稅貨款190萬元。2、將成本為15萬元的自產(chǎn)特制空調(diào)用于本企業(yè)職工宿舍,該批空調(diào)沒有同類產(chǎn)品價(jià)格。3、當(dāng)月銷售空調(diào),收取價(jià)稅合計(jì)金額480萬元,另收取包裝費(fèi)120萬元,開具增值稅普通發(fā)票。4、購進(jìn)一批電磁爐,作為獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)給職工,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為0.26萬元。5、購進(jìn)一批生產(chǎn)設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款20萬元、增值稅2.6萬元。6、購進(jìn)生產(chǎn)用原材料及水、電等取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅共計(jì)6.5萬元。
請問房開企業(yè),家電買一送一,家電視同銷售,實(shí)際上家電成本還是沖減了收入(如下1、2); 如果記入銷售費(fèi)用,還要代扣20%個(gè)稅,選擇家電視同銷售更合適,對嗎。 1、 購空調(diào)等家電用于業(yè)主買房送家電,購入時(shí)借:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)),貸:銀行存款。 2、達(dá)到收入確認(rèn):借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入(按公允價(jià)值在房與家電分配,發(fā)票上開同金額的家電,負(fù)數(shù)沖家電)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
老師,方便加你微信好咨詢專業(yè)問題嗎?麻煩微信號分享一下
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,。?。?!注意注意重點(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購買的活動(dòng)物流,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期也會(huì)給對方開票,只開一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi),我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)。收到物料電動(dòng)車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行5。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬貸:銀行1萬;這樣做會(huì)計(jì)分錄的話,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅沒法平賬會(huì)掛有金額?麻煩老師會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下。然后其中贊助2萬手機(jī)平板需不需要入賬體現(xiàn)?麻煩老板幫我看一下怎么簡單化做會(huì)計(jì)分錄?我們是代賬公司的。老師,還有一個(gè)問題不明白,我代繳中獎(jiǎng)?wù)叩膫€(gè)稅,已經(jīng)已現(xiàn)金形式收取,但是代扣代繳是通過公戶扣款的,不應(yīng)該通過“應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅”核算入賬嗎?麻煩詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,已經(jīng)咨詢幾天,麻煩會(huì)計(jì)分錄詳細(xì)點(diǎn)
老師,如何掌握,財(cái)務(wù)報(bào)表填報(bào)和稅務(wù)報(bào)送時(shí),季度申報(bào)和年末申報(bào)時(shí),資產(chǎn)負(fù)債表本期期末和上年年末余額,如何取什么期間。利潤表本期金額和上期金額如何取什么期間,現(xiàn)金流量表和上期金額如何取什么期間?
差旅費(fèi)報(bào)銷有哪些制度規(guī)定,如何節(jié)約差旅費(fèi)成本?
會(huì)計(jì)學(xué)堂2023年課程顯示已過時(shí),我還能看嗎?要注意啥?
老師,法人過戶車到公司需要交稅嗎?法人需要開發(fā)票給公司嗎?具體賬務(wù)處理涉及哪些?能一次性抵企業(yè)所得稅嗎
老師你好,A公司全資控股B公司,B公司準(zhǔn)備注銷,將資產(chǎn),債權(quán)、債務(wù)轉(zhuǎn)移到A公司,未分配利潤科目余額如何處理
資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)和非調(diào)整事項(xiàng)分不清
總公司向分公司注資,都是獨(dú)立核算,怎么賬務(wù)處理
小規(guī)模納稅人的增值稅和附加稅怎么核算的呢
電視6千,空調(diào)5千
那還是計(jì)入固定資產(chǎn)科目比較合適
老師請問,折舊年限和殘值率是多少?
殘值率在原值5%范圍之內(nèi)企業(yè)自行決定 可以按照三年計(jì)提折舊