你好,肯定不可以啊,
老師,供應(yīng)商9月初開過來(lái)的發(fā)票我在9月份申報(bào)稅的時(shí)候可以認(rèn)證抵扣嗎?
請(qǐng)問下老師,今天供應(yīng)商開票過來(lái),我們當(dāng)8月的來(lái)認(rèn)證,供應(yīng)商當(dāng)9月的,可以不?
老師,我們是裝修公司,從供應(yīng)商那直接送材料到工地,比如我8月付了8萬(wàn),供應(yīng)商9月才開發(fā)票給我,我可以用9月份的發(fā)票貼在8月的憑證上嗎,按理我8月是不是應(yīng)該暫估入賬
老師,我們是小規(guī)模商貿(mào)企業(yè),8月份籌建期,9月開始購(gòu)買商品配送,貨款10月份才收得到,9月份供應(yīng)商開了一張發(fā)票來(lái),其他的發(fā)票10月份供應(yīng)商才開來(lái),9月我們沒有開出發(fā)票,請(qǐng)問下增值稅和企業(yè)所得稅該怎樣填收入
請(qǐng)問下老師,我們公司9月要升為一般納稅人,那8月有供應(yīng)商開的專票可以在9月抵扣嗎
您好,有一個(gè)員工25年3月入職,3月底就離職了,當(dāng)時(shí)錄入信息時(shí)入成24年3月入職了,導(dǎo)致申報(bào)表里的累計(jì)扣除數(shù)錯(cuò)了應(yīng)該是1萬(wàn)錯(cuò)誤累計(jì)成2萬(wàn)了,當(dāng)月工資就幾百塊,6月申報(bào)時(shí)才發(fā)現(xiàn)已經(jīng)離職了就申報(bào)了一個(gè)月工資之后也沒有再申報(bào)過工資,然后當(dāng)月申報(bào)的工資都在起征點(diǎn)以下可以不做更正申報(bào)嗎
老師,招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該填在哪里
我公司對(duì)外銷售一網(wǎng)站,網(wǎng)站平臺(tái)以及服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問應(yīng)該開什么項(xiàng)目的發(fā)票名稱呢
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,應(yīng)收賬款比如:出口泰國(guó)結(jié)算成人民幣后:10萬(wàn),申報(bào)表金額按照10萬(wàn)申報(bào),稅:(10萬(wàn)/1.13)*0.13,做賬的時(shí)候,借:應(yīng)收賬款泰國(guó)10萬(wàn),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,10萬(wàn)-稅(10萬(wàn)/1.13)*0.13,應(yīng)交稅費(fèi)-出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷銷項(xiàng)稅(10萬(wàn)/1.13)*0.13 老師,這樣入賬的情況下,增值稅申報(bào)表本月合計(jì)的銷項(xiàng)金額,和財(cái)務(wù)報(bào)表中本月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額,不一致呀,有個(gè)銷項(xiàng)稅的差額,應(yīng)該怎么處理
老師請(qǐng)問這個(gè)利潤(rùn)表體現(xiàn)繳的增值稅沒有?收入-成本是不是就是毛利了?毛利還要減去增值稅才對(duì)?
招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)上期抵扣了,本期怎么轉(zhuǎn)出,比如上期分錄:借:管理費(fèi)90 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸:銀行存款100,本期怎么調(diào)整轉(zhuǎn)出
老師,給個(gè)工商年報(bào)的網(wǎng)址連接唄
1)全年采購(gòu)成本至少比2024年節(jié)省10%下來(lái); 老師您感覺這個(gè)指標(biāo)考核采購(gòu)合理嗎?是不是太模糊了。應(yīng)該怎樣完善呢。
老師,您好,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還有認(rèn)證時(shí)間限制嗎
老師,先把成本管理制度電子檔發(fā)在群里怎么說,紙檔請(qǐng)各部門同步簽字
認(rèn)證發(fā)票那里不是可以勾選的嗎?
你好,勾選了是要?dú)w集到以后抵扣的,
你好,你不用懷疑這個(gè)的。
今天勾選了也是默認(rèn)在9月抵扣而不是在8月抵扣,對(duì)不?
你好,是的,沒錯(cuò),勾選了也是在9月抵扣的