您好這個是合同負(fù)債未來產(chǎn)生的稅 300*13%
老師,這里第2問為什么有個待轉(zhuǎn)銷項?這個將來收到款項的時候轉(zhuǎn)?轉(zhuǎn)的分錄是什么?
老師,這里第2問為什么有個待轉(zhuǎn)銷項?這個將來收到款項的時候轉(zhuǎn)?轉(zhuǎn)的分錄是什么?銷項不是已經(jīng)全算了么,怎么還有待轉(zhuǎn)
老師,我想問下,那個已經(jīng)出庫的商品以后開票,當(dāng)期確認(rèn)收入是已經(jīng)要企業(yè)所得稅,但是因為沒有開票放到應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅中,等到開票再從待轉(zhuǎn)銷項稅額轉(zhuǎn)到銷項稅額;那么在待轉(zhuǎn)的時候是不需要交增值稅,這是否感覺不同步的。一個確認(rèn)收入已經(jīng)交企業(yè)所得稅,一個銷售稅額還不需要交增值稅。這是什么準(zhǔn)則呢。
老師,為什么每個月月末,需要將增值稅的進項銷項轉(zhuǎn)到未交,那要是我下面還有已交,銷項抵扣等怎么轉(zhuǎn)呢?
該兩個客戶都是已開票未完工,不能確認(rèn)收入的情形。這里的待轉(zhuǎn)銷項和直接記銷項有什么區(qū)別呢?
[托腮]我想咨詢房地產(chǎn)企業(yè)的確認(rèn)收入節(jié)點。 目前房企是已經(jīng)交鑰匙(使用權(quán))并且確定了住宅使用交付許可,但是還沒有給業(yè)主辦理產(chǎn)權(quán)證。這種情況下應(yīng)該還是限制性存款,不能確認(rèn)收入吧
老師,我們公司買的水泥用什么入庫,是毛重還是凈重呢?
建筑行業(yè),公司如果為一般納稅人或者小規(guī)模納稅,異地施工時,在項目所在地預(yù)繳稅款時,預(yù)繳的增值稅稅率是多少?發(fā)票假如都是開的專票3%勞務(wù)費
老師,請問一下現(xiàn)在25年的企業(yè)所得稅到時候還是300萬以下利潤5%繳納嘛?
公司A占股45%,現(xiàn)在A要把其中的25%,轉(zhuǎn)讓給另外一個人B,是0轉(zhuǎn)讓,不涉及到資金。B之前不是公司的股東,是新增加進來的。公司利潤是虧損,不存在分紅。這個還需要繳納個稅嗎
公司增值稅留抵金額14萬多,計入資產(chǎn)負(fù)債表的哪個項目合適?其他流動資產(chǎn)or其他非流動資產(chǎn)or應(yīng)交稅費
請問購買理財產(chǎn)品分錄可以怎么做
老師,我們公司是個一般納稅人的勞務(wù)公司,有幾個單位掛靠我們,開的發(fā)票都是3個點的簡易計稅發(fā)票,我們稅點是這樣收的,增值求是按3個點收,附加稅是按增值稅的12%收,印花稅是萬分之三,水利基金是萬分之五,企業(yè)所得稅是按開票金額的2%收,另外提供開票金額*0.92的成本票,這個稅點收的高嗎?目前看領(lǐng)導(dǎo)不想要成本票了,想在不開成本票的前提下了扣款,扣幾個點合適
老師好,我們有個客戶, 目前給我們付了1300,想開1500的票,自己吃200回扣,怎樣操作比較好呀
工商年報有一個數(shù)字填錯了, 怎么更正,保留成了千
到時轉(zhuǎn)的時候分錄怎么做
您好 借 應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
現(xiàn)在在借方,轉(zhuǎn)時還在借方?
您好,這題答案有問題的。 應(yīng)該首先確認(rèn)39的銷項稅額 39的待轉(zhuǎn)銷項稅額在貸方才對。