你好應(yīng)該是,已交同樣結(jié)轉(zhuǎn)到未交,未交增值稅有余額就是要交稅,負(fù)數(shù)就是不用交稅!
老師,為什么每個(gè)月月末,需要將增值稅的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)轉(zhuǎn)到未交,那要是我下面還有已交,銷項(xiàng)抵扣等怎么轉(zhuǎn)呢?
老師,我們結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)后,未交3千多,申報(bào)的時(shí)候有上期留底的,抵扣下來本月沒得需要交的稅,那前面做的還需不需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)呢
老師我待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額12164.50,銷項(xiàng)12070.76.進(jìn)項(xiàng)這個(gè)月抵扣了,轉(zhuǎn)出未交增值稅賬面余額5771.61.那我這個(gè)月月末的科目怎么做
老師想請(qǐng)問一下年末進(jìn)項(xiàng)稅額銷項(xiàng)稅額如何做轉(zhuǎn)出,還是需要每月底做轉(zhuǎn)出,如果本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)月末借:未交增值稅貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅,本月進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)借:轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:未交增值稅,次月繳稅借:未交增值稅貸:銀行?轉(zhuǎn)出多交增值稅是用已交稅金科目嗎?
請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),每個(gè)月底做那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅抵扣進(jìn)項(xiàng)分錄,以前每個(gè)月交稅的時(shí)候是借 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 貸 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 轉(zhuǎn)出未交增值稅,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了,還需要做那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的分錄嗎,請(qǐng)老師寫一下
固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?老師
建筑企業(yè)進(jìn)項(xiàng)占比怎么計(jì)算, 進(jìn)賬多了很多。項(xiàng)目是虧損的。需要分析。
請(qǐng)問一下自然人每個(gè)月有工資收入,如果辦個(gè)個(gè)體工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照有沒有影響?
9月說全員社保,公司都沒有收入,老板就一個(gè)人,每個(gè)月公賬沒有進(jìn)出,還要給他申報(bào)個(gè)稅嗎,報(bào)多少收入呢
老師, 我們店租每年店租20萬,合同我簽5年,實(shí)際交3年就行,可以享用5年時(shí)間。 第一年第二年第四年交,第三年,第五年免租金。我可以用60萬平均攤5年每年12萬,然后第一年交20萬租金其中8萬作預(yù)付款嗎
A公司給B公司提供技術(shù)開發(fā),A公司這部分人力成本直接外包給B公司可以么,需要什么條件;
這個(gè)10%是什么?怎么來的?
老師,麻煩問下?服裝設(shè)計(jì)及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個(gè)189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請(qǐng)問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過審計(jì),審計(jì)報(bào)告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
借 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)已交增值稅
意思就是把所有的增值稅下面的科目全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面嗎?
是的同學(xué)就是這樣的!
老師,請(qǐng)問這個(gè)未交增值稅和增值稅表中的期末留抵稅額有什么關(guān)系嗎?
你好,期末留底是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是不需要交稅,下次有稅就抵銷項(xiàng)稅!未交增值稅正數(shù)是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)需要次月要交的稅!