計提的工資與應(yīng)發(fā)放的工資不一致,需要沖銷計提的分錄,按正確的應(yīng)發(fā)工資重新補(bǔ)提工資費(fèi)用。
老師, 加入計提的工資和發(fā)放的工資不一致。多發(fā)的部分請問還有更正應(yīng)付職工薪酬和管理費(fèi)用?還是直接計入管理費(fèi)用
老師計提借管理費(fèi)用\\工資8000,管理費(fèi)用\\職工工資\\福利費(fèi)1000,貸方直接全部計入貸:應(yīng)付職工薪酬\\工資9000,(按賬理應(yīng)該應(yīng)付職工薪酬\\工資8000,應(yīng)付職工薪酬\\福利費(fèi)1000),發(fā)工資時借,應(yīng)付職工薪酬\\工資9000,這怎么調(diào)賬?
老師計提借管理費(fèi)用\\\\工資8000,管理費(fèi)用\\\\職工工資\\\\福利費(fèi)1000,貸方直接全部計入貸:應(yīng)付職工薪酬\\\\工資9000,(按賬理應(yīng)該應(yīng)付職工薪酬\\\\工資8000,應(yīng)付職工薪酬\\\\福利費(fèi)1000),發(fā)工資時借,應(yīng)付職工薪酬\\\\工資9000,這怎么調(diào)賬?
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老師晚上好!我想請教一下,我公司是節(jié)能服務(wù)公司,采購的是A,B,C三種貨物,銷售的時候給客戶開票的是A貨物,但是方案里A貨物的附屬配件有BC,那我下庫存直接把ABC都下庫存了有問題嗎
老師,試用期干了五天后來不干了,需要支付工資嗎,沒有簽署合同啥的
你好,老師,關(guān)于賣了個電站給別人,別人重新注冊了一個新營業(yè)執(zhí)照,我還需要去稅局處理什么業(yè)務(wù)?是買賣合同稅嗎
老師,我們公司租的辦公室,發(fā)票怎么開成公司的
老師,法人變更了,去開戶行需要準(zhǔn)備哪些材料呢?
老師,這個自然人開票開居間費(fèi)20萬,按個稅年納稅所得額那個稅率表,個稅好像交九千左右?
老師,我將3月即征即退銷售額合并到一般項目銷售額,銷項稅額也合并,進(jìn)項稅額也合并,第30欄有個本期繳納上期應(yīng)納稅額有數(shù)據(jù),且第30欄匯總到27欄,這個數(shù)據(jù)我在更改報表的時候需要更改嗎?
老師,代扣代繳社保掛其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收
和面機(jī)塑料壓片稅收分類編碼怎么選
旅游行業(yè),差額開票,做賬的時候還是按全額確認(rèn)收入和稅額,開票是按差額開票,那一個月下來賬本里不含稅金額和稅額跟開票系統(tǒng)金額不一樣,怎么解決
老師也就是,多發(fā)的部分也應(yīng)該重新計算做兩筆分錄。先補(bǔ)充計提應(yīng)付職工薪酬,借:管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬。 然后再借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款這樣嗎
這個當(dāng)月的補(bǔ)提與發(fā)放不存在先后順序。按你的心情處理。你想哪個做在前面都可以了