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老師, 加入計提的工資和發(fā)放的工資不一致。多發(fā)的部分請問還有更正應(yīng)付職工薪酬和管理費(fèi)用?還是直接計入管理費(fèi)用

2020-09-04 17:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-04 17:49

計提的工資與應(yīng)發(fā)放的工資不一致,需要沖銷計提的分錄,按正確的應(yīng)發(fā)工資重新補(bǔ)提工資費(fèi)用。

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快賬用戶6398 追問 2020-09-04 17:51

老師也就是,多發(fā)的部分也應(yīng)該重新計算做兩筆分錄。先補(bǔ)充計提應(yīng)付職工薪酬,借:管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬。 然后再借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款這樣嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-04 17:54

這個當(dāng)月的補(bǔ)提與發(fā)放不存在先后順序。按你的心情處理。你想哪個做在前面都可以了

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計提的工資與應(yīng)發(fā)放的工資不一致,需要沖銷計提的分錄,按正確的應(yīng)發(fā)工資重新補(bǔ)提工資費(fèi)用。
2020-09-04
按會計制度規(guī)定,先計提
2024-04-26
你好!要通過應(yīng)付職工薪酬核算的
2022-05-23
你好,這個月是用沖掉多計提的工資??梢陨儆嬏嵋徊糠?,
2021-07-07
你好 ,貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 付數(shù) 貸 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 正數(shù) 發(fā)放時 借方做同樣的分錄就可以了。
2023-01-08
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