計(jì)提的工資與應(yīng)發(fā)放的工資不一致,需要沖銷計(jì)提的分錄,按正確的應(yīng)發(fā)工資重新補(bǔ)提工資費(fèi)用。
老師, 加入計(jì)提的工資和發(fā)放的工資不一致。多發(fā)的部分請(qǐng)問還有更正應(yīng)付職工薪酬和管理費(fèi)用?還是直接計(jì)入管理費(fèi)用
老師計(jì)提借管理費(fèi)用\\工資8000,管理費(fèi)用\\職工工資\\福利費(fèi)1000,貸方直接全部計(jì)入貸:應(yīng)付職工薪酬\\工資9000,(按賬理應(yīng)該應(yīng)付職工薪酬\\工資8000,應(yīng)付職工薪酬\\福利費(fèi)1000),發(fā)工資時(shí)借,應(yīng)付職工薪酬\\工資9000,這怎么調(diào)賬?
老師計(jì)提借管理費(fèi)用\\\\工資8000,管理費(fèi)用\\\\職工工資\\\\福利費(fèi)1000,貸方直接全部計(jì)入貸:應(yīng)付職工薪酬\\\\工資9000,(按賬理應(yīng)該應(yīng)付職工薪酬\\\\工資8000,應(yīng)付職工薪酬\\\\福利費(fèi)1000),發(fā)工資時(shí)借,應(yīng)付職工薪酬\\\\工資9000,這怎么調(diào)賬?
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老師計(jì)提借管理費(fèi)用\\\\工資8000,管理費(fèi)用\\\\職工工資\\\\福利費(fèi)1000,貸方直接全部計(jì)入貸:應(yīng)付職工薪酬\\\\工資9000,(按賬理應(yīng)該應(yīng)付職工薪酬\\\\工資8000,應(yīng)付職工薪酬\\\\福利費(fèi)1000),發(fā)工資時(shí)借,應(yīng)付職工薪酬\\\\工資9000,這怎么調(diào)賬?
老師,如果說7月末下來,8月1號(hào)有新會(huì)計(jì)接手,7月16號(hào)交接的,那是不是也得缺多少發(fā)票,統(tǒng)計(jì)完了把7月的賬做完了才能算完事呀
小規(guī)模納稅人收優(yōu)惠,增值稅所得稅怎么減免
老師,請(qǐng)問,公司2023年7月租賃一棟房產(chǎn)3年,用于生產(chǎn)經(jīng)營,每年7月1日支付租金,即租金支付時(shí)間為2023年7月1日,2024年7月1日,2025年7月1日,請(qǐng)問未確認(rèn)融資費(fèi)用,計(jì)算到哪天為止
一般納稅人可以開一個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票嗎
債權(quán)投資到底屬于貨幣性資產(chǎn)還是屬于非貨幣性資產(chǎn)呢?債權(quán)投資不是屬于金融工具里邊的嗎?
主營業(yè)務(wù)收入有一個(gè)25000的退費(fèi),利潤(rùn)表好像按貸方發(fā)生額累計(jì)的,應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師,發(fā)票的銷售方為企業(yè),貨款可以轉(zhuǎn)賬給法人嗎?還是只能轉(zhuǎn)到公司賬戶
如何查看學(xué)堂的答疑是不是終身答疑?
出口發(fā)票的條款方式可以跟報(bào)關(guān)單不一致嗎
老師,公司購入茅臺(tái)酒5箱,用于業(yè)務(wù)招待,計(jì)入什么科目,有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師也就是,多發(fā)的部分也應(yīng)該重新計(jì)算做兩筆分錄。先補(bǔ)充計(jì)提應(yīng)付職工薪酬,借:管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬。 然后再借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款這樣嗎
這個(gè)當(dāng)月的補(bǔ)提與發(fā)放不存在先后順序。按你的心情處理。你想哪個(gè)做在前面都可以了