同學(xué)你好 只能等待稅務(wù)局通知 提交異常比對的說明
1010430006000078:此納稅人在此申報所屬期已啟動申報比對異常流程,不能作廢,怎么辦
請問申報所屬期己啟動申報比對異常流程,不能作廢怎么辦?
我們是一般納稅人,增值稅報表申報成功后又作廢了,請問還能當(dāng)月勾選認(rèn)證票么?本月還沒有進(jìn)項認(rèn)證,認(rèn)證系統(tǒng)顯示所屬期是1月下個月,本月提示作廢申報,沒有退回所屬期選項,這種情況本月還能認(rèn)證嗎?不能的話增值稅如實交嗎?有沒有可以不交增值稅的辦法
請問老師我申報增值稅報表后進(jìn)行票表對比了。現(xiàn)在好像提示不能作廢重報了。那要怎么辦?
所屬期已啟動申報對比流程錯誤無法作廢 是不只能到稅務(wù)局整
請問小規(guī)模納稅人無票收入申報時候填在什么地方?
老師,我二年沒有工作了,請問一下,現(xiàn)在個體戶跟小規(guī)模納稅人有什么優(yōu)惠政策和改變的地方嗎
建筑分公司是小規(guī)模幫建筑總公司一般納稅人支付貨款。然后總公司出了一個讓分公司支付貨款的委托書。然后合同也是總公司的。讓供應(yīng)商開百分之十三專票給總公司這樣有問題嗎?購進(jìn)的電纜
我們是做電商的,客戶購買用了賒銷。 然后我們做賬就先確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù) 第二個月的時候,客戶說要開票,我們開票了。這個賬務(wù)需要調(diào)整嗎? 我們是小微企業(yè)。
336000是含稅13,不含稅金額多少
我分析得對嗎?老師,麻煩會的老師詳細(xì)說一下。
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,謝謝!是不是稅務(wù)局現(xiàn)在可以查詢所有的發(fā)票,即使是以前很早年度的比如2022或者以前的就算是稅控盤開具的發(fā)票電子稅務(wù)局都可以查詢到是吧
老師,如果公司股東的股權(quán)要轉(zhuǎn)讓給別人,要交個人所得稅20%嗎
季度所得稅更正申報會產(chǎn)生預(yù)警嗎
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評謝謝零星采購幾千元內(nèi)可以不需要合同是吧,有沒有相關(guān)文件參考的啊