你好,應(yīng)當(dāng)按含稅金額8440601.61申報(bào)才是的 印花稅=8440601.61*印花稅稅率
老師,今天簽訂了合同,金額是8440601.61 其中稅是477769.9 價(jià)格是7962831.71。繳納印花稅可以按照7962831.71繳納嗎?稅額是多少
老師您好!我們是小規(guī)模納稅人,簽訂合同如果價(jià)稅分離,是可以按不含稅的金額繳納印花稅吧,如果沒(méi)有價(jià)稅分離,是不是就要以含稅金額繳納印花稅?
關(guān)于合同簽訂方式如果按含稅金額簽訂,注明稅率,是可以按未稅金額繳納印花稅嗎?是不是所有合同只要以未稅金額注明,就可以按未稅金額計(jì)算印花稅
老師,我們是小規(guī)模納稅人,和客戶簽訂的咨詢服務(wù)費(fèi)合同需要繳納印花稅么?如果要,合同是按含稅金額簽訂的,是按含稅金額*稅率么?稅率是多少?按什么稅目繳納印花稅?
老師,包場(chǎng)合同簽訂了包場(chǎng)費(fèi),印花稅是按照包場(chǎng)金額來(lái)繳納嗎
老師,開(kāi)了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
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經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒(méi)有收入也沒(méi)有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒(méi)有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購(gòu)進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過(guò)我們電子稅務(wù)局開(kāi)出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒(méi)包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過(guò)的車輛,若該車輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過(guò),從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購(gòu)的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營(yíng)業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營(yíng)業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營(yíng)業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過(guò)30萬(wàn)呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開(kāi)房屋租賃發(fā)票嗎
印花稅不是應(yīng)該按合同額繳納嗎?那樣可以省點(diǎn)錢(qián)
你好,印花稅是按合同含稅金額繳納,而不是按不含稅金額計(jì)算繳納
簽訂合同的時(shí)候里邊明確寫(xiě)明了,不含稅合同額是7962831.71.稅額是477769.9這樣也不可以?
你好,不可以的,印花稅應(yīng)當(dāng)按合同含稅金額計(jì)算才是的