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請(qǐng)問:企業(yè)組織正式員工(不含試用期)團(tuán)建(旅游服務(wù)發(fā)票)。 1:所得稅前能否按培訓(xùn)費(fèi)或福利費(fèi)列支? 2:是否需要并入工資薪金繳納個(gè)稅?

2020-09-04 13:16
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-04 13:24

同學(xué)你好 1:所得稅前能否按培訓(xùn)費(fèi)或福利費(fèi)列支?——計(jì)入福利費(fèi)列支 2:是否需要并入工資薪金繳納個(gè)稅?——團(tuán)建費(fèi)不需要交個(gè)稅;

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同學(xué)你好 1:所得稅前能否按培訓(xùn)費(fèi)或福利費(fèi)列支?——計(jì)入福利費(fèi)列支 2:是否需要并入工資薪金繳納個(gè)稅?——團(tuán)建費(fèi)不需要交個(gè)稅;
2020-09-04
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除100*60%=60 10000*0.005=50 可以扣除50 納稅調(diào)增100-50=50
2024-01-10
在計(jì)算甲公司2021年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),允許扣除的三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)分別是500*14%%2B500*2%%2B500*2.5%
2024-01-10
1.企業(yè)發(fā)生的職工福利費(fèi)支出,不超過工資、薪金總額14%的部分,準(zhǔn)予扣除。 2.企業(yè)撥繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi),不超過工資、薪金總額2%的部分,準(zhǔn)予扣除。 3.企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出,不超過工資、薪金總額8%的部分,準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。 4.企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5‰。 1.向股東支付股息150萬(wàn)元:這是企業(yè)向股東支付的股息,不屬于企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本或費(fèi)用,因此不得在企業(yè)所得稅前扣除。 2.直接向貧困人員王某捐贈(zèng)0.1萬(wàn)元:這部分捐贈(zèng)不屬于企業(yè)通過公益性社會(huì)團(tuán)體或者縣級(jí)以上人民政府及其部門進(jìn)行的公益捐贈(zèng),因此不得在企業(yè)所得稅前扣除。 3.發(fā)生與經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的非廣告性質(zhì)贊助支出3萬(wàn)元:由于這部分支出與企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)無(wú)關(guān),因此不得在企業(yè)所得稅前扣除。 4.預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款300萬(wàn)元:這部分是預(yù)繳的企業(yè)所得稅,不是實(shí)際發(fā)生的成本或費(fèi)用,因此不得在企業(yè)所得稅前扣除。 所以,不得在企業(yè)所得稅前扣除的項(xiàng)目有:向股東支付的股息150萬(wàn)元、直接向貧困人員王某捐贈(zèng)的0.1萬(wàn)元、與經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的非廣告性質(zhì)贊助支出3萬(wàn)元和預(yù)繳的企業(yè)所得稅稅款300萬(wàn)元。
2024-01-10
您好,下列關(guān)于該企業(yè)稅務(wù)處理不正確的是ABCD
2022-12-08
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