同學(xué)你好 開了之后做收入交稅, 只能這樣哦
老師,老板成立了新公司,為了業(yè)績招標(biāo),要開300多萬發(fā)票,該怎么辦?
老師好,公司有一個新中標(biāo)的項目,甲方在公司公戶打款了300萬元,要求開300萬的發(fā)票,工程明年才開工,我這邊今天怎么做賬?成本要暫估?
公司成立,裝修辦公室,裝修公司開了發(fā)票20萬,老板又買了6000多的電線,3000多的開關(guān),2000多的門鎖,這些怎么入賬呢?
老師,公司是一般納稅人,招投標(biāo)企業(yè),老板辦理了勞務(wù)資質(zhì),老板問我開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,稅率是多少?老師,開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票稅率是多少?
老師,您好!我們公司這個月頭因為參加一項招標(biāo)項目,公賬打款300元報名費(fèi)到招標(biāo)公司,招標(biāo)公司一直沒有開出相應(yīng)的發(fā)票,但到前兩天招標(biāo)公司通知我們該項目撤標(biāo)了,今天還通知我們申請退還那300元的報名費(fèi),這個業(yè)務(wù)應(yīng)該怎樣處理呢?公賬打款時借什么科目呢?貸銀行存款,金額300,謝謝老師啊!
公司自購房子辦公,房產(chǎn)稅怎么交嗎?比如價值11萬
老師你好,我想問一下現(xiàn)在推行的電子憑證具體是什么意思?必須在財務(wù)軟件上做賬嗎?
老師,旅游行業(yè),差額計稅,科目余額表未交增值稅怎么調(diào)和做分錄,賬里需要交稅,稅務(wù)里不需要交稅,實際成本大于要抵扣的稅,所以不用交,那怎么做賬呢!
老師:公司是使用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,施工企業(yè),1)例如2024年的1到6月份,付人工費(fèi),做了分錄是:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬,然后月底結(jié)轉(zhuǎn)成本,做的分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費(fèi),這樣對嗎?但是7.8兩個月份沒有工程做了,但為了留住員工,依然發(fā)放了工資,做了分錄:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬,那么月底了,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?2)9月份又接到工程了,這個工程做到2025年2月份才結(jié)束,每個月都是做:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放工資時,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款……月底結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費(fèi),這樣的分錄對嗎?這樣到2025年2月份工程結(jié)束,成本是包含2024年9—12月份的人工費(fèi),2025年1-2月份的人工費(fèi),那么稅局會認(rèn)同2024年的9—12月份的這部分人工費(fèi)的成本嗎?這部分個稅是在2024年申報的
請問農(nóng)藥行業(yè),在增值稅申報時,勾選進(jìn)項時,流程是什么?應(yīng)注意什么。
公允價值層次值是什么,大白話講一下,看不太明白,占分多嗎
勞務(wù)派遣公司派遣到海外用工單位,海外用工單位形式發(fā)票合計20萬,其中包括工資五險一金10萬,服務(wù)費(fèi)6萬,合計預(yù)扣所得稅4萬,開具差額電子發(fā)票金額合計20萬,不含稅金額195238.1,稅款4761.9扣除部分是10萬,小企業(yè)會計準(zhǔn)則按國內(nèi)開具的電子發(fā)票入賬怎么做分錄,其中預(yù)扣的所得稅部分是否要從收入中剔除
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項里面的最大值
第四問的分錄和金額怎么計算
這屬于虛開發(fā)票嗎?我會負(fù)責(zé)任嗎?
如果沒有實際業(yè)務(wù)就是虛開發(fā)票
拒絕開票,就要回家了,該怎么辦?
虛開發(fā)票違法哦,這個不能開,真的
好的,謝謝老師!
滿意請給五星好評,謝謝