你好,你們的增值稅稅率是多少?

如果我截止今年7月份為止我的稅負(fù)率是3.23%,但是我們的行業(yè)稅負(fù)率只需要2.5%就可以了!我8月份想調(diào)整成2.5%,如我8月份的收入的價款是:1248737.65;稅款是162335.89元!那我8月份要多少進(jìn)項(xiàng)才行??!謝謝啦
老師本月我銷項(xiàng)不含稅收入是5139554元。按1%稅負(fù)交增值稅。那么我需要要多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢
如果我8月份的含稅收入是2595788.46元,我想控制稅負(fù)在2.5%,那我需要多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票???謝謝啦
本月進(jìn)項(xiàng)有3737484.02元,稅率是13,稅負(fù)是1.5 ,如果要把進(jìn)項(xiàng)抵扣完,我們需要開多少金額的發(fā)票(進(jìn)項(xiàng)含稅)
提問:老師,已知進(jìn)項(xiàng)稅額10957.97元,已知稅負(fù)1.6%,怎么計(jì)算出當(dāng)月的銷項(xiàng)發(fā)票的不含稅收入,累計(jì)的不含稅收入3707161元,銷項(xiàng)發(fā)票開了一部份,不含稅收入14945.13元,銷項(xiàng)稅額1942.87元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5963.54元,稅負(fù)定了1.6%,怎么倒推出客戶還需要開多少金額的發(fā)票呀?我算不出來[捂臉],請老師幫幫忙,謝謝
老師請問紙質(zhì)發(fā)票什么時候停用?
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)21年會計(jì)多計(jì)提了企業(yè)所得稅,實(shí)際是前面有彌補(bǔ)虧損,匯算清繳和報(bào)表報(bào)合適呢,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適
外貿(mào)企業(yè)做退稅,人民幣結(jié)算出口越南,電子稅務(wù)局只有美元,怎么調(diào)整成人民幣?
采購送貨單的名稱直接沒有中文名用型號和代碼表示可以嗎?
老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負(fù)債表
小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報(bào)了第三季度報(bào)表,申報(bào)表與財(cái)報(bào)不一樣,相差了3400,當(dāng)時為了繳稅,調(diào)多財(cái)賬3400. 當(dāng)時沒作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報(bào)不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報(bào)表(稅局說)。我補(bǔ)做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營業(yè)務(wù)收入,(財(cái)報(bào)營收一致了,)不過現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計(jì)800的造價費(fèi),用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報(bào)個人所得稅嗎
采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開專票沒超過30萬,附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會經(jīng)費(fèi)發(fā)放月餅,還需要申報(bào)個稅嗎



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我們是13%的稅率!謝謝啦
(2595788.46/1.13*13%-進(jìn)項(xiàng))/2595788.46/1.13=2.5% 你好,根據(jù)上面公式,求進(jìn)項(xiàng)就可以。