您好,如果能確定收到的發(fā)票的金額和進項稅額的話,還可以做 借:原材料 其他應(yīng)收款--待認證進項稅額 貸:應(yīng)付賬款等
3.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為16%,采用計劃成本記錄存貨。該企業(yè)原材料的計劃成本為50元/件。20×2年12月原材料的期初資料如下:“原材料”賬戶借方余額:50000元“材料成本差異”賬戶貸方余額:3325元“材料采購”賬戶期初借方余額:80000元,為上月已付款但尚未入庫的材料,數(shù)量為1500件12月,企業(yè)發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)3日,上月采購的1500件原材料已送達企業(yè),并驗收入庫。(2)5日,采購一批原材料3000件,收到的增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為158000元,增值稅稅款為25280元??铐椧延勉y行存款支付。(3)10日,5日采購的3000件原材料入庫(4)31日,本月共發(fā)出原材料4500件,其中,生產(chǎn)部門生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用4000件,行政管理部門領(lǐng)用500件。要求:請編制上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)的會計分錄,并計算本月材料成本差異率、本月發(fā)出材料應(yīng)負擔(dān)的成本差異
采購的原材料月末未收到增值稅專用發(fā)票,除了借:原材料 貸:應(yīng)付月初再沖回 還有其他方法嗎
老師:我們公司今年12月份收到300萬的普票材料費和專用發(fā)票,我們能做到明年的賬里嗎?明年一月份,分錄:借原材料,貸應(yīng)付賬款,還有專用材料發(fā)票,明年再做分錄,借:原材料,進項稅,貸:應(yīng)付賬款可以嗎?
采用計劃成本計價1.3月5日,購入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為100000元,稅款為13000元??铐椧淹ㄟ^銀行轉(zhuǎn)賬支付,材料也已驗收入庫。該批原材料的計劃成本為105000元。2.3月10日,購入-批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為160000元,稅款為20800元??铐椧淹ㄟ^銀行轉(zhuǎn)賬支付,材料尚在運輸途中。3.3月16日,購入-批原材料,材料已到并已驗收入庫,但發(fā)票等結(jié)算憑證尚未收到,貨款尚未支付。4.3月18日,收到3月10日購入的原材料并已驗收入庫。該批原材料的計劃成本為150000元。5.3月22日,收到3月16日已入庫原材料的發(fā)票等結(jié)算憑證,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為250000元,稅款為32500元,開出一張商業(yè)匯票抵付。該批原材料的計劃成本為243000元。6.3月27日,購入一批原材料,材料已到并已驗收入庫,但發(fā)票等結(jié)算憑證尚未收到,貨款尚未支付。3月31日,該批材料的結(jié)算憑證仍未到達,企業(yè)按該批原材料的計劃成本80000估計入賬,4月1日,紅字沖回。編制會計分錄并畫每次材料采購的T型賬戶
36:實際成本法下,貨先到單后到的賬務(wù)處理A月末賬單仍未到達時,暫估入賬借、原材料貸,應(yīng)付賬款一一暫估應(yīng)付賬款B下月初紅字沖銷借:應(yīng)付賬款一一暫估應(yīng)付賬款貸:原材料C等發(fā)票賬單到達時借:原材料應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款D貨到時,暫不入賬
老師,內(nèi)賬分紅可以直接做借利潤總額未分配利潤,貸銀行存款嗎
老師小企業(yè)會計準則沖去年的收入成本費用可以直接記入今年當期損益嗎?要是不用以前年度損益,利潤分配未分配利潤會有什么影響,會導(dǎo)致報表數(shù)據(jù)哪里不一樣?
老師,個體內(nèi)賬,以老板私人卡運營,是不是就以老板私人卡做賬就可以,比如給出納轉(zhuǎn)錢,就借其他應(yīng)收款出納名字,貸銀行存款(建行)老板名字
為能及時開具進項發(fā)票導(dǎo)致上月稅費太高,有什么辦法補救嗎
老師,到底工資和社保,個稅計提發(fā)放怎么做呀
老師 買的名酒如何是直接贈送客戶的 進項可以抵扣嗎
老師你好后補成本票,幾年內(nèi)可以用?
某企業(yè)2020年12月31日購入一臺設(shè)備,入賬價值為200萬元,預(yù)計使用壽命為10年,預(yù)計凈殘值為20萬元,采用年限平均法計提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象,經(jīng)測試預(yù)計可收回金額為120萬元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價值應(yīng)為()萬元
老師那出納支付各費用,是不是做管理費用,貸其他應(yīng)收款出納
您好老師,請問我當月開具的電子紅字發(fā)票當月還沒入賬,紅字發(fā)票開具多半是賬戶或金額有問題,我做賬的時候能不能按正確藍字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務(wù)處理可以嗎