你好!對的,先當(dāng)借支就好了。
請問公戶款轉(zhuǎn)個人戶,回單上摘要用途寫的是采購費。 還沒有收到發(fā)票,就做筆分錄是借:其他應(yīng)收款-個人,貸銀行。是嗎,
收到應(yīng)該是入資款,但是回單摘要寫的借款。應(yīng)該是a個人給的,但是轉(zhuǎn)賬賬戶名字是b個人。轉(zhuǎn)到公司賬戶五十萬。怎么做賬?做借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-員工往來可以嗎?
老師,,之前老板有墊付工資費用,有個付給個人的報銷沒有發(fā)票,走了公戶,我借:其他應(yīng)收款-個人,貸:銀行存款,,但是其他應(yīng)收款就收不回來,我要平賬的話,我可以做還法人款嗎?借-其他應(yīng)付款法人 貸:其他應(yīng)收款-個人嗎?把賬做平嗎
老師 有一張回單 是對公轉(zhuǎn)給個人的 用途:往來款,還一般戶借款 摘要能不能按用途寫 往來款 還一般戶借款 請問老師這張回單 分錄:借 其他應(yīng)付款-XX人 貸銀行回款 有問題嗎 老師
老師就是個人銀行卡轉(zhuǎn)賬給公戶,收到銀行回單我是摘要是借備用金嗎貸其他應(yīng)付款
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時,有部分費用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
老師,應(yīng)收款公司法人去世了,應(yīng)付款公司把這筆錢可以怎么付出去
老師,出庫單上的單價是進價還是賣價
老師,請問合并報表1月1日資產(chǎn)負(fù)債表抵消分錄未分配利潤不用調(diào)整,只填資本公積?然而1月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表分錄,要調(diào)整未分配利潤?盈余公積?
老師,小規(guī)模增值稅減免,怎么做分錄
12月份暫估費用20萬,匯算來不了票,請問什么時候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
12月份暫估費用20萬,,匯算來不了票,請問什么時候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
交的稅收滯納金可以稅前扣除嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接,謝謝!
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
1.回單上摘要用途是采購款,那我做記賬憑證,他的摘要寫什么呢。2.能后個人戶付款出去了,但是收不到發(fā)票,那是不是我的賬上只能還是掛著借其他應(yīng)收款,貸銀行分錄,是嗎
您好!摘要寫采購XX材料商品等。 不是,沒有發(fā)票,你也可以用送貨單之類的入賬。但是有風(fēng)險了。
1.第1筆分錄是借其他應(yīng)收款-個人,貸銀行,他還沒有付出去摘要也可以寫采購款,是嗎 2.假如款付出去了,對方不給開票,就收不到發(fā)票,那這種情況是不是不用做任何分錄,還是保留原來借其他應(yīng)收款-個人的分錄,是嗎
您好!1,第一個是寫他借款了,把錢打給他是寫借款。 2,要做的,不開發(fā)票,有收到材料啥的,也要先入賬。
如果是一些日常費用,因為金額小不給開票,但是錢又支出去了,那這種情況就不用做借相關(guān)費用,貸其他應(yīng)收款-個人的分錄吧,相當(dāng)于什么時候收到發(fā)票什么時候做,收不到就不做此分錄,是嗎
您好!不是,正規(guī)的做法是都要入賬的,只是不能稅前扣除