你好,政府補(bǔ)貼的收入需要計(jì)入利潤(rùn)總額繳納企業(yè)所得稅的
老師政府補(bǔ)貼的收入用交稅嗎?
老師,收到政府的補(bǔ)貼需要交所得稅嗎?
政府退的留工補(bǔ)貼,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?這算政府補(bǔ)助嗎?用不用交增值稅?
老師,政府補(bǔ)貼的收入還用交增值稅和所得稅嗎?
老師,我們收到農(nóng)業(yè)農(nóng)村局給的秸稈利用補(bǔ)貼45萬(wàn),是做營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼嗎?不用交稅撒?
固定資產(chǎn),中級(jí)跟初級(jí)他暫估入賬的價(jià)格,是不是還是估價(jià)不估稅,是嗎
你好,一般納稅人,我司異常發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額需轉(zhuǎn)出20萬(wàn)(2023年已勾選認(rèn)證并入賬),會(huì)計(jì)分錄怎么做?應(yīng)該下個(gè)月上游公司才能變正常,到時(shí)稅局同意進(jìn)項(xiàng)稅額再轉(zhuǎn)入,謝謝!
怎么操作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
申報(bào)24年年報(bào),資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)明細(xì)表里面,運(yùn)輸工具和電子設(shè)備,原值是填所有固定資產(chǎn)和電子設(shè)備累計(jì)金額嗎,若24年申報(bào)23年年報(bào)是本年累計(jì)和累計(jì)折舊沒(méi)填報(bào),那么25年申報(bào)24年時(shí)是不是有影響
老師好,請(qǐng)問(wèn)股東分紅是按照利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)本年余額按比例分的嗎?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人還要個(gè)人所得稅匯算清繳嗎
一般納稅人給個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)普票,可以用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣開(kāi)的普票的稅額嗎
交印花稅,開(kāi)要開(kāi)的《現(xiàn)代服務(wù)—服務(wù)費(fèi)》需要交印花稅嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)負(fù)數(shù)累計(jì)折舊正數(shù)應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)怎么調(diào)整把固定資產(chǎn)變成正數(shù)
其他應(yīng)付款借方審計(jì)調(diào)到資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款項(xiàng)目是什么意思
我們八月收到的這個(gè)月不用交稅吧!到下個(gè)月交所得稅就行了是吧老師?
你好,在10月份申報(bào)第三季度的時(shí)候,繳納企業(yè)所得稅就可以了