你好,算臨時工,屬于工資薪金,需要扣繳個稅,不需要發(fā)票的,按照工資薪金申報
老師,我們公司購買肥料,請臨時工上下車,幾百塊錢,這種費(fèi)用算工資薪金嗎?要怎么扣除個人所得稅,還需要發(fā)票嗎?
老師,我們公司是建筑勞務(wù)性質(zhì)的,給臨時工以工資形式發(fā)放勞務(wù)費(fèi),請問1、多少錢以上需要代扣代繳個人所得稅?2、如果工人不愿意開具發(fā)票是不是不能稅前扣除?3、因?yàn)槭桥R時工人,數(shù)量太多了,公司如果不申報個人所得稅會有什么影響呢?
老師,我們公司因?yàn)轫?xiàng)目需要臨時雇傭了一部分人員,簽訂半年期的臨時勞務(wù)合同,約定每個月發(fā)放工資,發(fā)放工資時可以按照綜合所得適用百分之三至百分之四十五的超額累進(jìn)稅率嗎,還是必須要按照勞務(wù)費(fèi)扣除申報個稅?
購買材料的錢因?yàn)楣静灰毕氚窗l(fā)工資的形式付款給對方這樣可以嗎?也不拿來做稅前扣除公司所得稅,會有什么稅務(wù)風(fēng)險?發(fā)工資的形式申報個稅?那這樣是可以稅前扣除嗎?公賬發(fā)的工資都是一定要每個人都做個稅申報嗎?做工資薪金要給他們買社保?按臨時工不可以嗎
老師,像司機(jī)拖車的,按產(chǎn)值的比例給他們發(fā)工資,但不算公司員工,不購買社保的,這種算是勞務(wù)費(fèi)嗎,支付給他們的工資是否需要代扣代繳勞務(wù)所得,司機(jī)需要去代開發(fā)票給到公司嗎 公司要怎么才能抵扣這塊的成本
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa,開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎?
每個月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。