同學(xué)你好 開正式發(fā)票的時候確認收入 借銀行 貸預(yù)收 貸銷項
老師,老師,我們預(yù)售了一筆款,同時也給對方開了發(fā)票了?但是還沒開始生產(chǎn)了,請問我們給對方開票的時候確認收入嗎?
老師,我想問下我們公司預(yù)收了一筆貨款,同時開出發(fā)票,但是這批貨物還沒開始生產(chǎn),我想問下賬務(wù)怎么處理,什么時候確認收入
老師,我想問下我們公司預(yù)收了一筆貨款,同時開出發(fā)票,但是這批貨物還沒開始生產(chǎn),我想問下賬務(wù)怎么處理,什么時候確認收入
老師 我們有一批貨 對方已經(jīng)過戶到我們公司名下了 我們款也付了 但是發(fā)票沒開給我們 我們這批貨也轉(zhuǎn)給下家了 錢也收了 同樣沒給下家開票 這種情況賬要怎么處理
老師,我想問下我們公司預(yù)收了一筆貨款,發(fā)票已開給對方,同時開出發(fā)票,但是這批貨物還沒開始生產(chǎn),我想問下賬務(wù)怎么處理,什么時候確認收入
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
對應(yīng)的成本怎么辦,貨物還沒生產(chǎn),原材料也沒有購買
發(fā)票已開
同學(xué)你好 開的正式發(fā)票嗎
開了票才收的預(yù)付款
同學(xué)你好 那就做往來
老師,怎么掛往來,發(fā)票不用處理嗎
開的預(yù)收款的發(fā)票也是掛往來 開正式發(fā)票的時候才做收入