你好 會(huì)計(jì)分錄和開(kāi)具普通發(fā)票是一樣的!
老師小規(guī)模納稅人開(kāi)出專(zhuān)票。普票請(qǐng)問(wèn)分別怎么做分錄
老師請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人開(kāi)的專(zhuān)票分錄怎么寫(xiě)
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人開(kāi)普票分錄怎么寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模納稅人開(kāi)的專(zhuān)票怎么分錄,謝謝
老師,小規(guī)模納稅人,開(kāi)專(zhuān)票,分局怎么寫(xiě),稅怎么做分錄
A104000期間費(fèi)用明細(xì)表中 7欄資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)費(fèi) 需要與A105080,本年折舊攤銷(xiāo)合計(jì)一致嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我再申報(bào)個(gè)稅的時(shí)按上月申報(bào)的工資額填寫(xiě)的,那本月新增的人員再怎么添加上?信息已采集
老師,餐飲企業(yè)匯算清繳缺成本票有什么辦法解決嗎?
公司支付員工因病死亡的賠償費(fèi)用,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,員工自己拿生育津貼,沒(méi)工資,公司交社保,這個(gè)津貼需要公司代個(gè)人申報(bào)嗎,分錄怎么做
老師您好!請(qǐng)問(wèn)下從2024年開(kāi)始,前面會(huì)計(jì)當(dāng)月工資都是計(jì)提上月工資,相當(dāng)于當(dāng)月工資沒(méi)有計(jì)提,像這種情況要怎么調(diào)賬,謝謝
老師,我想問(wèn)新購(gòu)固定資產(chǎn),500萬(wàn)以下一次性扣除……比如新買(mǎi)的機(jī)器人臂35萬(wàn),或者辦公電腦1萬(wàn),或者新買(mǎi)辦公桌椅1萬(wàn),是不是都可以一次性扣除?因?yàn)槎际切沦I(mǎi),且單價(jià)在500萬(wàn)以下,那這樣的話單位資產(chǎn)享受一次性扣除的就很多
@董老師,老師我把記賬憑證用裝訂機(jī)裝訂好了,然后您幫我做的報(bào)表需要裝訂起來(lái)嗎
老師你好,我們公司要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)珹股東的股權(quán)00%轉(zhuǎn)給另外一個(gè)人,我們需要問(wèn)的操作?
老師,我們公司名下的固定資產(chǎn)汽車(chē),已折舊完了200萬(wàn),無(wú)殘值了。那這個(gè)車(chē)賣(mài)的時(shí)候,還是需要確認(rèn)收入嗎? 怎么做賬務(wù)處理
繳納的時(shí)候怎么寫(xiě)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
不用轉(zhuǎn)到未交增值稅這個(gè)科目是嗎
小規(guī)模 只通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 這一個(gè)科目核算!
期末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
本期計(jì)提了就可以了!
計(jì)提的分錄怎么寫(xiě)
和開(kāi)具普通發(fā)票的分錄一樣!
您能幫我寫(xiě)出來(lái)嗎
借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
這樣就叫計(jì)提是嗎
是的!你的理解正確!