同學你好,這個只能做業(yè)務(wù)招待費報銷處理的;
老師您好,公司能否給不在員工花名冊上的人員做報銷呢?比如車票上面注明了名字的,但是這個人不在我公司名下發(fā)工資,交社保
老師,請問我們在上海注冊了個公司,但是辦事人員有幾個在江陰的,工資是打算做在上海公司里面,但是社保是交在江陰的,這樣的話工資和社保不統(tǒng)一可以嗎
老師我在看,我想問一下,就是比如工程部工地上的人代付材料款項,回來報銷錢是轉(zhuǎn)的工人頭上,這種是怎么做賬呢?我沒看懂, 發(fā)票開的是公司名字和銷售方公司名字,但是銀行回單又是工人的名字,
老師,如果有個員工社保不在A公司,但是工資條上有他名,這樣有關(guān)他名字的車票也可以走正常差旅報銷,辦公用品報銷也可以直接發(fā)他個人是嗎
老師好,我們公司注冊地在北京,現(xiàn)在想雇傭一名員工在上海,員工想繼續(xù)在上海交社保,這個怎么操作啊?找了中介公司,說讓我們把工資社保連同服務(wù)費一起每月轉(zhuǎn)給中介公司,中介公司給我們開差額增值稅發(fā)票。員工的勞動合同是和我們公司簽,中介公司給員工扣個稅發(fā)工資,交社保,想問一下這樣合規(guī)嗎?
領(lǐng)用已計提過減值準備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
業(yè)務(wù)招待費?具體怎么做呢?
同學你好 借,管理費用一業(yè)務(wù)招待費 貸,庫存現(xiàn)金等
老師,這個做報銷沒問題嗎?稅務(wù)上這筆費用可以扣除嗎
我這邊是江蘇地區(qū)
同學你好,這個報銷是可以的、,業(yè)務(wù)招待費不能全額在稅前扣除,匯算時是要做調(diào)整的;
在一定范圍內(nèi)就可以對吧?那外面的人過來的車票是否可以抵扣進項稅呢?
同學你好, 在一定范圍內(nèi)就可以對吧?——是的 那外面的人過來的車票是否可以抵扣進項稅呢?——不可以的;用于業(yè)務(wù)招待是不可以的;如果是單位員工出差是可以的;
好的,感謝老師的耐心解答
不客氣,祝您學習愉快;