你好,你是說項(xiàng)目增值稅怎樣計(jì)算嗎?應(yīng)該是銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額
老師好,我方是掛靠方,項(xiàng)目按一般計(jì)稅,在計(jì)算扣除稅費(fèi)的時(shí)候應(yīng)該怎樣算呢?按9%扣除嗎?那進(jìn)項(xiàng)都沒抵扣啊
老師外地掛靠項(xiàng)目,每次開票都有預(yù)繳稅款,但是這個(gè)預(yù)繳稅款每次都是由掛靠方自己支付的,每次核算應(yīng)付掛靠方工程款的時(shí)候我們都是在核算增值稅的時(shí)候抵扣了的,那么之前他預(yù)繳的稅款要不要在結(jié)算的時(shí)候退給他呢
老師,我們是建筑企業(yè),我們是總承包方,掛靠方掛靠我們,一般計(jì)稅,我們收取稅金的時(shí)候,是按稅負(fù)率2%來收取的,可是,掛靠方給我的專票,進(jìn)項(xiàng)稅足夠抵扣銷項(xiàng)稅了,這個(gè)2%的增值稅,我到底應(yīng)不應(yīng)該收取掛靠方的呢
老師們,我們是建筑公司(一般納稅人企業(yè)),有些項(xiàng)目資質(zhì)不達(dá)標(biāo),所以我們就找有資質(zhì)的公司掛靠項(xiàng)目,那么我們與被掛靠方企業(yè)辦結(jié)算時(shí)要扣除管理費(fèi),如果我們開增值稅專用發(fā)票他們,那在結(jié)算款中只扣除附加稅和印花稅,但是如果我們開成增值稅普通發(fā)票,那在結(jié)算時(shí)還得扣除增值稅的部分,我在剛剛交手額會計(jì)她是用excel表格把開普通結(jié)算的這種項(xiàng)目,按照項(xiàng)目開給被掛靠方多少銷項(xiàng)與實(shí)際項(xiàng)目成本進(jìn)項(xiàng)抵扣后的增值稅結(jié)算,也就是她得用這種辦法把每個(gè)掛靠的項(xiàng)目單獨(dú)要計(jì)算出需要承擔(dān)的增值稅,先不說她這種計(jì)算工作量太大,不知道這么核算是否合理正確呢?
老師您好!請教一個(gè)問題,土增清算新項(xiàng)目計(jì)算扣除稅金及附加的時(shí)候是按 1- 增值稅乘以3%預(yù)繳的扣除? 2- 還是按市縣的增值稅乘以5%+3%這樣扣除? 3- 或者按實(shí)際繳納的扣除,實(shí)際繳納扣除是不是就代表著進(jìn)項(xiàng)抵扣的沒有交實(shí)際就是零。
一年銷售收入200萬的企業(yè),要不要按照所得稅的稅負(fù)適當(dāng)當(dāng)一些所得稅?
預(yù)收賬款,后續(xù)分期確認(rèn)收入,那收款時(shí)需要繳納增值稅嗎?這個(gè)預(yù)收賬款怎么做賬務(wù)處理,需要的附件有什么,相關(guān)政策依據(jù)是什么
老師,我們采購合同和收貨地址和發(fā)票地址不一致,對退稅有影響嗎,兩邊 地址都有租賃合同
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,電子稅務(wù)局申報(bào)利潤表。如圖所示本月金額就是最后一個(gè)月的金額嗎,還是怎么填的。
從農(nóng)民收鵝,賣出去,免稅嗎?怎么申請,謝謝老師
老師,清包工的項(xiàng)目可以開具九個(gè)點(diǎn)的專票嗎?
老師!您好!電商平臺的收入依據(jù)什么確認(rèn)?因?yàn)樗婕巴素浻钟衅脚_確認(rèn)收貨!怎么確定收入?
老師!您好!電商平臺的收入依據(jù)什么確認(rèn)?因?yàn)樗婕巴素?!確認(rèn)收貨!
個(gè)人現(xiàn)在代開的房租發(fā)票,不用交稅嗎?
老師,我單位酒店,有客戶開票,錢匯入,無實(shí)際業(yè)務(wù),我給入留存可以嗎?