您好, 借原材料,固定資產(chǎn),管理費(fèi)用 貸銀行存款 應(yīng)付賬款 借應(yīng)收賬款 貸,其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅, 借其他業(yè)務(wù)成本 貸原材料
老師我們新成立一家公司銷售辦公用品和廣告制作,采購(gòu)了些辦公設(shè)備,及辦公用品,合同價(jià)196萬,先支付了80%的材料款,發(fā)票以全部開完。怎么記賬,合同一部份是辦公用品要賣出去的不能掛固定資產(chǎn),怎么記賬,設(shè)備要入固定資產(chǎn),我是錢全付完在掛固定資產(chǎn),還是先固定資產(chǎn),,這賬怎么記
老師,我們上次給四川蜀聯(lián)簽了合同,合同發(fā)票已全開,我們只支付了百分之八十的款給蜀聯(lián),進(jìn)的材料怎么來掛賬,一部分是辦公用品,一部分是設(shè)備,但是有些材料我們已經(jīng)賣出去了
老師,麻煩問下,我們是建筑公司,有好多輔材,供應(yīng)商把票開給我們了,但是我們跟甲方簽的合同是專業(yè)分包,只是列了主要材料,輔材的金額已經(jīng)攤進(jìn)去主材里面了?,F(xiàn)在我有輔材的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是開不出去,這個(gè)輔材我要怎么處理呀?
老師您好 我想問下 我們是銷售方 跟購(gòu)買方簽訂合同 約定對(duì)方付款百分之60才開發(fā)票 對(duì)方已經(jīng)收到全部商品了 但是對(duì)方只給了百分之20的錢 我們沒有開票 這筆錢要怎么入賬啊 或者只對(duì)這百分之20的貨款開票嗎
老師請(qǐng)問一下,項(xiàng)目合同還沒有簽下來,都已經(jīng)做完決算了,之前付的材料發(fā)票也開回來了,還有勞務(wù)發(fā)票也回來了一部分,開的發(fā)票也都備注工程名稱和工程地點(diǎn)?,F(xiàn)在甲方說,不按項(xiàng)目打款,按照采購(gòu)合同。這樣的之前買的的材料我們是不是可以開銷項(xiàng)給他,相當(dāng)于把之前買的材料賣給他們
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤(rùn)負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方