同學(xué)你好 你們的稅率是6%的吧,20萬是含稅還是不含稅?
老師,我是一般納稅人,信息技術(shù)服務(wù)行業(yè),做網(wǎng)站的,老板要給別人開發(fā)票20萬,問要幾個(gè)點(diǎn)的稅錢?請說出過程,具體的計(jì)算方法
請問一般納稅人,是信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),稅負(fù)率是多少?現(xiàn)在需要開25萬、稅率6%的技術(shù)服務(wù)費(fèi)出去,怎么計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額需要多少?能不能發(fā)一個(gè)具體計(jì)算過程及具體金額多少
老師,您好,請問我們是生產(chǎn)型企業(yè),是一般納稅人,平時(shí)都是開13個(gè)點(diǎn)的稅,現(xiàn)在要給客戶提供技術(shù)咨詢服務(wù),要開幾個(gè)點(diǎn)的稅的發(fā)票呢?
老師,我們是一般納稅人,公司銷售的測試桌按信息技術(shù)服務(wù)6%開票的,但是購買方要求開13%個(gè)點(diǎn),在上個(gè)月就已經(jīng)開具,請問是否可以重開,是否能按13%開具
一個(gè)項(xiàng)目,我司與跟甲方客戶簽署了20萬元的合同(開具信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)),其中10萬元要替甲方客戶代付給一家供應(yīng)商,該供應(yīng)商將針對上述業(yè)務(wù)開具稅點(diǎn)為6%的10萬元的信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)、廣告發(fā)布費(fèi)(增值稅專票)給我司,且不需要我司墊款,收到客戶款項(xiàng)之后我司付給該供應(yīng)商。說明:我司為一般納稅人,按全年利潤290萬計(jì)算。按上述情況,我司代付10萬元,我司是否涉及稅務(wù)成本支出?如涉及到,請列出具體稅種及對應(yīng)成本,以及總成本。
小規(guī)模物流公司,相當(dāng)于一個(gè)集中中轉(zhuǎn)倉,主要是給鄉(xiāng)鎮(zhèn)送上門一次收個(gè)幾十元那種的。沒有什么需要開票的業(yè)務(wù),這種的需要怎么辦呢老師
個(gè)體戶轉(zhuǎn)為企業(yè)有什么利弊
老師什么情況下可以注銷對公賬號(hào)
合營企業(yè)是權(quán)益法還是成本法,是不是達(dá)到50%以上才是成本法
工作半年了,公司答應(yīng)滿3個(gè)月買社保,但是一直沒買社保,能告公司吧
你好老師個(gè)體戶工商年檢怎么填寫
買票和虛開發(fā)票是一回事嗎
老師,資本公積可以彌補(bǔ)虧損嗎,書本上標(biāo)注的不能,做題的時(shí)候又說可以,很疑惑
集團(tuán)內(nèi)兩個(gè)平級(jí)母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權(quán)會(huì)計(jì)處理怎么做,平價(jià)轉(zhuǎn)讓涉稅嗎?謝謝
1給老板業(yè)務(wù)費(fèi),直接從對公提現(xiàn)給老板可以嗎?,2.老板拿到項(xiàng)目送人可以直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?3.然后納稅調(diào)增也是直接按實(shí)際發(fā)生的60%,不超過當(dāng)年收入的千分之五嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接
含稅的????????????????????????!?????????看懂了么
增值稅=20萬除以(1%2B6%)*6%=11320.75 然后附加稅是11320.75*12%=1358.49 所得稅是不含稅的2%=20萬除以(1%2B6%)*2%=3773.59 大概的稅點(diǎn) 就是6%%2B6%*12%%2B2%%2B其他小稅種1%等于9.72% 大約就是這些
所得稅的不對吧
所得稅正常是利潤的5%-15%,但是你這個(gè)不知道,所以就按照不含稅的2%計(jì)算