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老師,我們付了一筆網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)6040,但是后期會(huì)給我們退款1100,目前還沒開發(fā)票,請問這筆6040已經(jīng)付出去的錢怎么記賬啊

2020-09-02 14:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-02 14:14

同學(xué)你好, 那你先做 借其他應(yīng)收款6040 貸銀行存款6040

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快賬用戶6661 追問 2020-09-02 14:15

摘要要怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2020-09-02 14:22

預(yù)付某某款 這樣寫

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快賬用戶6661 追問 2020-09-02 14:23

可以借預(yù)付賬款嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-02 14:31

可以,預(yù)付賬款也行

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快賬用戶6661 追問 2020-09-02 14:32

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2020-09-02 14:35

滿意請給五星好評,謝謝

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好, 那你先做 借其他應(yīng)收款6040 貸銀行存款6040
2020-09-02
您好 支付的時(shí)候 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 后期退款的時(shí)候 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款
2020-09-11
哦,對的,是的,需要這么做的,這個(gè)開的是專票還是普通發(fā)票的。
2023-02-04
舊車抵價(jià)及開票給個(gè)人時(shí)的賬務(wù)處理: 假設(shè)舊車原值為 A 元,累計(jì)折舊為 B 元。 (1)將舊車轉(zhuǎn)出時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理(A - B) 累計(jì)折舊 B 貸:固定資產(chǎn) —— 舊車 A (2)開票給個(gè)人: 借:應(yīng)收賬款 —— 個(gè)人 1000 貸:固定資產(chǎn)清理 1000 (3)抵車款和上牌費(fèi)時(shí): 借:固定資產(chǎn) —— 新車(發(fā)票金額 - 舊車抵價(jià))(79800 - 4000) 貸:固定資產(chǎn)清理 700 銀行存款(實(shí)際付款)79100 后期收到退回的 3000 元時(shí): 借:銀行存款 3000 貸:固定資產(chǎn)清理 3000 最終根據(jù)固定資產(chǎn)清理科目的余額,結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支科目。如果余額在借方,說明處置舊車產(chǎn)生了損失,計(jì)入營業(yè)外支出;如果余額在貸方,說明產(chǎn)生了收益,計(jì)入營業(yè)外收入
2024-10-17
同學(xué)您好, 是的,可以的
2021-07-04
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