你好,還需要附上相關(guān)的發(fā)票一起入賬才是的
老師你好,我問下現(xiàn)金付款,我這直接寫個現(xiàn)金付出單附在憑證后面可以嗎?
老師:剛來轉(zhuǎn)行一家新開業(yè)單位?,F(xiàn)沒財務(wù),沒出納。我來做會計,這樣手工先做記賬憑證,可以嗎?還是要等出納來把付款憑證寫了,后附原始單據(jù)。然后我才這樣做記賬憑證呢?那個付款憑證是不是出納做的?還是我可以一起做?記賬憑證是根據(jù)付款憑證才做的嗎?還是直接根據(jù)原始憑證做? 請老師詳細(xì)介紹一下, 謝謝!
你好老師,我現(xiàn)在正學(xué)著粘貼憑證,增值稅專票可以直接粘在記賬憑證后面嗎
你好老師,現(xiàn)在可以用現(xiàn)金支付貨款嗎?我們有一筆五千的貨款,網(wǎng)銀有點問題,可以用現(xiàn)金直接支付嗎?
老師,我這樣做可以嗎?因為有個是直接付了現(xiàn)金的,我就直接做現(xiàn)金了,不掛應(yīng)付科目了,后面那些是銀行付款的
客戶下的合同品名是番茄,因為是供應(yīng)鏈系統(tǒng)下的單,所以供應(yīng)商的送貨單也是番茄,可是供應(yīng)商又按照自己內(nèi)部品名西紅柿開了發(fā)票,就是合同和送貨單一樣,發(fā)票按供應(yīng)商品名開,實際上是一個東西,可以嗎
請問老師,甲單位從養(yǎng)殖戶購入海參,甲單位經(jīng)過泡發(fā)后,再出售給各個飯店,請問甲單位從養(yǎng)殖戶購入時,是不用繳納印花稅的對吧,那再經(jīng)過加工后,出售給餐廳的時候,需要繳納印花稅么,沒有簽訂合同,但是是給餐廳開發(fā)票的。
老師 您好 去年一個管理費用70多萬 當(dāng)初做賬 管理費用 70萬 今年這部分發(fā)票沖紅 錢也退了 如何做賬?幫我寫一下分錄
公司未做稅務(wù)登記要做工商年報嗎
老師好,我這邊是醫(yī)院的財務(wù),我們醫(yī)院跟同仁堂合作,他們向我們提供中藥和代煎中藥的服務(wù),那同仁堂是開什么類型的發(fā)票給到我們醫(yī)院呢?
你好老師,我公司只有一臺2023年采購固定資產(chǎn)14000元,2024年1月-5月折舊金額5000元,2024年6月固定資產(chǎn)清理9000元,賬面沒有固定資產(chǎn)余額了,請問2024年匯算清繳,資產(chǎn)折舊攤銷表格,資產(chǎn)原值,本年折舊攤銷,資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)應(yīng)該怎么填
老師,我申報個稅失敗,申報反饋信息:姓名[***],證件號碼[321028197******]的以下數(shù)據(jù)校驗不通過: 是否扣除減除費用為是時,“正常工資薪金”中的“基本減除費用”應(yīng)等于[5000],實際填寫的是[0]
員工工傷報銷醫(yī)藥費,沒法走保險,生產(chǎn)部的,我記制造費用嗎
老師好,香港籍的員工在大陸兼職,個人所得稅稅怎么交?減除還5000嗎?做匯算時還要兩地合在一起嗎做嗎
老師您好,2024年12月計提了年終獎50萬,2025年1月發(fā)放了一部分,2025年5月申報全年一次性性獎金。領(lǐng)導(dǎo)讓賬上沖2024年12月計提的年終獎??梢詥?/p>
發(fā)票上月已入賬,現(xiàn)在問了才知道款已付完了。
你好,發(fā)票上月已入賬,款已付完了 那這個月就不需要再做什么賬務(wù)處理啊