你好,你沒(méi)有做加計(jì)抵減的聲明的
老師,代理服務(wù)行業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%扣除,當(dāng)月就可以扣嗎?附表四實(shí)際抵扣稅額怎么不能填寫(xiě)呢?提取數(shù)據(jù)也顯示為0
老師,我是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)一般納稅人,我21.4月有一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額期末余額為1228.5,但我21.5月和21.6月沒(méi)有開(kāi)過(guò)票,所以附表四為零,就沒(méi)有顯示,但我21.7月有開(kāi)票了,現(xiàn)在來(lái)申報(bào)時(shí)云彈出期初余額為0,那我這個(gè)要怎么進(jìn)行申報(bào)呢?在哪里可以進(jìn)行修改期初余額呢?
老師,您好,我公司經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)屬于現(xiàn)代服務(wù),增值稅進(jìn)項(xiàng)符合加計(jì)扣除,4月變成一般納稅人的,但是從4月到9月都沒(méi)有填寫(xiě)加計(jì)扣除聲明,也沒(méi)有加計(jì)扣除,我在10月份的時(shí)候填寫(xiě)了這個(gè)聲明,我想問(wèn)一下我可以在申報(bào)第十期時(shí)把4-10可以加計(jì)抵減的稅額都填在這一期不,就不在更正4-9月份的報(bào)表了
收到一張紙質(zhì)版專(zhuān)票,可以在抵扣系統(tǒng)上做抵扣操作的,也已做了抵扣操作。 是e企簡(jiǎn)稅軟件(抵扣發(fā)票軟件)系統(tǒng)續(xù)費(fèi)年費(fèi),480元一張專(zhuān)用發(fā)票, ? 會(huì)計(jì)分錄如下: 借,管理費(fèi)用480 貸,銀行存款480 抵稅時(shí) 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一減免稅款480 貸,管理費(fèi)用;480 填附表四,減免稅明細(xì)表;填480 主表23行,也填480 1. 未做抵扣發(fā)票操作,直接在申報(bào)表中分別填寫(xiě)480元?? 對(duì)嗎? 2. 為什么在申報(bào)表中填寫(xiě)后,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(五)中,為什么出現(xiàn)負(fù)數(shù)? ? 3 .增值稅減免申報(bào)表中,本期發(fā)生額是480,本期實(shí)際抵減稅額應(yīng)該是什么? 4. 這個(gè)是不是也是480? ? 5. 申報(bào)表,主表中: ?“應(yīng)納稅額19行”, “簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額? 21行”, “應(yīng)納稅額減征額? 23行”, “本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額? 34行” ?為什么都要顯示提示填寫(xiě)?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)9月份控服務(wù)發(fā)票720元可以全額抵扣,當(dāng)時(shí)忘填寫(xiě)減免稅表的只填寫(xiě)附表4了,增值稅未抵扣成,而附加稅卻抵扣成了,10月份因?yàn)闆](méi)有可以交的增值稅,所以沒(méi)有繼續(xù)更改,11月份也沒(méi)有增值稅申報(bào),這種情況應(yīng)該怎么辦?只有到有稅款的時(shí)候才能抵扣,還是可以提前改過(guò)來(lái)填寫(xiě)負(fù)數(shù)增值稅表上和減免稅表
老師您好,我想咨詢一下,有沒(méi)有應(yīng)收賬款賬齡分析表
老師,公司社保個(gè)人部分也由公司出,這樣的話這個(gè)費(fèi)用在計(jì)提社保的時(shí)候個(gè)人部分就直接進(jìn)管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 這樣可以嗎?
c選項(xiàng) 錯(cuò)報(bào)重大且具有廣泛性 應(yīng)當(dāng)是否定意見(jiàn) 為什么無(wú)法表示意見(jiàn)是正確的
老師,您好!我公司一月份申報(bào)的印花稅,專(zhuān)管員說(shuō)需要自查一下,然后重新列了一個(gè)新的印花稅的金額,需要進(jìn)行申報(bào),比之前需多繳1000多元。現(xiàn)在專(zhuān)管員說(shuō)要申報(bào),我該怎么操作?
老師你好,公司去年成立,去年到今年的三月份都是籌建期,這個(gè)月開(kāi)票營(yíng)業(yè)了,所有費(fèi)用不計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)了嗎?和平常正常入賬費(fèi)用嗎,比如銷(xiāo)售費(fèi)用—招待費(fèi),管理費(fèi)用—辦公費(fèi)?是這樣嗎
老師:去年借:預(yù)收款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交水費(fèi)。 的會(huì)計(jì)分錄,今年發(fā)票沖紅,怎么做分錄?
老師,付的環(huán)保公司的環(huán)評(píng)及水保費(fèi)如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
老師您好,餐飲行業(yè)使用會(huì)員卡頂戶外廣告費(fèi)如何做賬呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳,基本信息里面有個(gè)主要股東及分紅情況,這個(gè)怎么填寫(xiě),點(diǎn)擊獲取初始化數(shù)據(jù)可以得到嗎?
您好,老師,機(jī)器設(shè)備是法人2013年買(mǎi)的,原來(lái)干活一直也不用開(kāi)發(fā)票就沒(méi)有成立公司,今年4月份成立的個(gè)體工商戶,這個(gè)機(jī)器設(shè)備能入賬計(jì)提折舊嗎?
是的,我重新填寫(xiě)聲明時(shí)有一個(gè)提示就是已存在2020年度適用政策,不要重復(fù)選擇
那你們本期有進(jìn)項(xiàng)稅額,需要加計(jì)抵減,但獲取不到數(shù)據(jù)是嗎?
是這樣的老師
你們本期需要繳納增值稅嗎?
上期有留抵稅額
上期有留底?你要調(diào)整上期表,不是本期表,這個(gè)表是反映本期的進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減,上期如果符合你應(yīng)該調(diào)整上期申報(bào)表然后形成期初金額
有期初余額
是這樣的老師
跟你的留底對(duì)應(yīng)的上嗎?
對(duì)不上老師
不是跟留底對(duì)應(yīng),是跟你上期進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)