你好!內(nèi)賬還是外賬?內(nèi)帳的話通過未分配利潤做負數(shù)調(diào)整差額就可以
用u8結(jié)賬后導(dǎo)出的資產(chǎn)負債表,年初和期末的資產(chǎn)合計數(shù)都小于年初和年末的負債和所有者權(quán)益合計數(shù),請問這是怎么回事?我是剛?cè)霑嬓袠I(yè),不太懂。不知道該怎么調(diào)整?
經(jīng)營中的企業(yè)要中途建賬,盤點之后資產(chǎn)負債表不平衡。資產(chǎn)小于負債加所有者權(quán)益怎么調(diào)平呢?
經(jīng)營中的企業(yè)新建會計賬套,盤點后資產(chǎn)小于負債加所有者權(quán)益。怎么錄入期初?
#提問#老師好,接著11月的數(shù)據(jù),在12月新建賬套,科目余額表資產(chǎn)和負債的期末余額都錄到期初數(shù)據(jù)中,本年利潤也錄入了,那么所有者權(quán)益的累計借方和貸方數(shù)要錄入嗎
往會計軟件里錄入期初數(shù)據(jù),資產(chǎn)大于負債加所有者權(quán)益 試算不平衡。怎么辦
老師,比較棘手的問題 某大廠要干個活,負責(zé)這個事的人呢把這個活給我們公司了 那個大廠要打款40萬,但是負責(zé)這個事的人和我們說的是20萬,如果我們接這個活,就得看看怎么把20萬給到他(還不能是轉(zhuǎn)賬,) 我也想過給現(xiàn)金,但是金額有點大,發(fā)票也沒那么多啊,不知道該怎么操作這個賬,請教
流動資金應(yīng)該看什么表 怎么看?
老師,匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,工資薪金支出賬載金額,實際金額兩個金額必須一致嗎?我填的賬載金額45萬,實際金額42萬,稅收金額45萬。
建筑勞務(wù)分包要交環(huán)保稅嗎
高新企業(yè)賬務(wù)處理中,研發(fā)部門的房租費用算研發(fā)費用中的直接投入還是其他費用?百度2種說法都有,準(zhǔn)確是哪種?有對應(yīng)條款嗎
老師你好,事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),收到24年2月居民統(tǒng)籌預(yù)算會計怎么入賬
第四季度報表和年報不一樣可能通過系統(tǒng)
一般納稅人中沒有勾選過的進項票怎么賬務(wù)處理
老師,你好,我想問一下晚交稅款產(chǎn)生的滯納金應(yīng)該怎么做賬?
老師,您好。我們2021-2023年有一些單據(jù)沒有退稅處理,這個月初開始做,提交后,專管員說讓下個月再申請 ,這個月先做2025年的。 實際上,我們增值稅已經(jīng)申報過了,2025年的進項票沒有認證,就是等退2025年的稅時,再認證使用。現(xiàn)在還能再反申報增值稅,做進項認證嗎? 申報的增值稅還沒有交稅。
外帳又怎么做呢?
還有關(guān)于這個內(nèi)賬和外帳之間區(qū)別我不是很清楚?老師可以幫我區(qū)分一下嗎
你好!內(nèi)帳的話是對你們自己經(jīng)營管理者的不對外的,外賬就是你們申報給稅務(wù)局的。如果是外賬的話就比較麻煩,需要查明原因,因為之前你肯定有稅務(wù)局申報過的數(shù)據(jù),你建賬的數(shù)據(jù)要與這些數(shù)據(jù)相關(guān)聯(lián)。
因為前期是沒有做賬,稅務(wù)申報的話也只申報了一個季度。只報了開票的收入和支出
你好!當(dāng)初的申報表上面有數(shù)據(jù)嗎?
有部分?jǐn)?shù)據(jù),但是也和實際數(shù)據(jù)對不上?,F(xiàn)在不知道要怎么處理
你好,你們是一般納稅人還是小規(guī)模?最近一次申報是什么時候?上面的數(shù)據(jù)你要和你現(xiàn)在的數(shù)據(jù)關(guān)鍵上
小規(guī)模納稅人,上一次申報就是4-6月份這個季度的
你好!建帳金額需要與報表數(shù)據(jù)相關(guān)聯(lián)