同學(xué)你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn)) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
老師這個(gè)增值稅及附加稅的分錄我總是做不好,一般不是這個(gè)月繳納上個(gè)月的稅金嗎?我都是15號(hào)之前就做完帳了,所以我不明白為什么應(yīng)該做借:應(yīng)交增值稅 貸:轉(zhuǎn)出未繳增值稅 如果是這樣就應(yīng)該是本月做這個(gè)分錄的,不應(yīng)該是下個(gè)月做這個(gè)分錄吧?下個(gè)月繳納時(shí)還要計(jì)提?。咳缓笤偃ダU納!我總是有點(diǎn)暈暈的感覺(jué)!希望老師幫我捋一下思路,謝謝
一般納稅人這個(gè)月增值稅轉(zhuǎn)出分錄是怎么做的,有點(diǎn)暈
請(qǐng)教老師們 我是新手 每月一般納稅人要做增值稅轉(zhuǎn)出不?分錄怎么寫?交完增值稅分錄怎么寫?
一般納稅人,上個(gè)月增值稅留底了,這個(gè)月有增值稅了,月末怎么處理這個(gè)增值稅?分錄怎么做?
上月一般納稅人沒(méi)做增值稅轉(zhuǎn)出處理 這個(gè)月繳納增值稅怎么做分錄
貸款100萬(wàn)到手九十萬(wàn)三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)沖減采購(gòu)價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買入,我們低價(jià)買賣出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫(kù)存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬(wàn),這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤(rùn)分配5千多萬(wàn),有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒(méi)有關(guān)系?
老師,我想問(wèn)一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒(méi)采集,能參加中級(jí)職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開(kāi)一張全額發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來(lái)不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表???去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤(rùn)表比之前少啦
兩筆都需要做嗎,摘要就填轉(zhuǎn)出增值稅?
同學(xué)你好 兩筆都需要做嗎,——是的 摘要就填轉(zhuǎn)出增值稅?——摘要;月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅;
好的,謝謝
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快