您好,兩種方式 1、退票重開(kāi) 2、按采購(gòu)金額336.6入賬,同時(shí)按這個(gè)金額算出進(jìn)項(xiàng)稅,多余部分做轉(zhuǎn)出。

我方采購(gòu)金額336.6元,供應(yīng)商給我們開(kāi)的增值稅專用發(fā)票的開(kāi)票金額是370元,多開(kāi)了33.4元,該怎么入賬呢,關(guān)鍵是認(rèn)證的時(shí)候只能按370認(rèn)證,可是實(shí)際采購(gòu)的就是336.6元?。?/p>
請(qǐng)問(wèn),我們采購(gòu)100件貨品,總金額1000元,到貨的時(shí)候破損了兩件,金額20元,業(yè)務(wù)員當(dāng)時(shí)就把這20元賠給我們了,貨也沒(méi)有拿走,給我們開(kāi)的發(fā)票也是100件1000元。但我們實(shí)際入庫(kù)只有98件,現(xiàn)在的問(wèn)題就是我們收到的采購(gòu)發(fā)票數(shù)量和庫(kù)房入庫(kù)數(shù)量不一致,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多的部分怎么處理,收到的賠償錢(qián)20元怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)一下我們采購(gòu)了一批貨物實(shí)際金額是1800.8元發(fā)票開(kāi)具金額也是1800.8元,但是出納不小心看出錯(cuò)了,支付了1800.5元,請(qǐng)問(wèn)一下老師,那么這批貨物我們應(yīng)該入賬多少錢(qián)呢?是按發(fā)票上的金額1800.8元入賬,還是按照1800.5元入賬呢?
老師您好,我們收到一張10萬(wàn)元的專票。對(duì)方給我們開(kāi)具的是清單發(fā)票,但是她們開(kāi)的這張票里面有2萬(wàn)元的商品的稅率搞錯(cuò)了,她現(xiàn)在把萬(wàn)元的商品部分紅沖,但是我在增值稅發(fā)票服務(wù)平臺(tái)想勾選認(rèn)證的時(shí)候,卻查不到那一張10萬(wàn)元的專票。那剩余的8萬(wàn)元我應(yīng)該怎么進(jìn)行勾選認(rèn)證呢
采購(gòu)商品,供應(yīng)商給的折扣做在哪個(gè)科目?比如現(xiàn)在都是在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)商品,訂單金額是800,實(shí)際支付只支付了750元,優(yōu)惠了50元,但是你要求開(kāi)具發(fā)票,發(fā)票開(kāi)的是800元,它的來(lái)貨單上也是800元,我入庫(kù)金額按發(fā)票金額入賬,那多出來(lái)的50塊優(yōu)惠的金額做在哪個(gè)科目呢?
甲公司和乙公司都是國(guó)企,甲公司資產(chǎn)廣告牌廚具50萬(wàn)無(wú)償移交給乙公司,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
一個(gè)公司的房子出租給另一公司,合同約定五年后承租方給房租,出租方可以在五年到期時(shí)開(kāi)票確認(rèn)增值稅收入和所得稅收入嗎?所得稅收入要不要按年分?jǐn)??謝謝老師指導(dǎo)!
我們是小規(guī)模納稅人,缺成本發(fā)票??蛻衾舷勇闊?,貨款轉(zhuǎn)給老板微信了,還讓我們開(kāi)普票給他,這邊應(yīng)該怎么處理,怎么平帳?
老師,公司從外面找的兩個(gè)已經(jīng)退休的臨時(shí)工干一個(gè)月,可以以工資的形式發(fā)放嗎,他不能給開(kāi)發(fā)票,這種情況怎么稅務(wù)籌劃呢
其他權(quán)益工具投資 處置時(shí)影響留存收益的金額=售價(jià)-初始成本 為什么不是賬面價(jià)值
老師,請(qǐng)問(wèn)公司有股東要退股,是通過(guò)公賬退給那個(gè)股東嗎,另外公司要不要代扣代繳個(gè)稅之類的?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下財(cái)務(wù)主管怎么審核往來(lái)?
請(qǐng)問(wèn)報(bào)表應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)怎么調(diào)賬啊
10月份登記的一般納稅人,開(kāi)具了專票,11月報(bào)稅期的時(shí)候提示是小規(guī)模納稅人,不能做一般納稅人增值稅的申報(bào),然后就漏報(bào)了,現(xiàn)在需要怎么處理?
你好,我們是零售公司??梢赃M(jìn)材料,發(fā)給委托加工發(fā)。他們制好成品,給我們開(kāi)加工費(fèi)發(fā)票,我們用原材料發(fā)票和加工費(fèi)發(fā)票合計(jì)成商品,出售嗎。


老師好,這張發(fā)票的無(wú)稅金額是327.43,稅額是42.57,價(jià)稅合計(jì)是370,我做分錄是按實(shí)際采購(gòu)情況做賬,借:材料采購(gòu)297.88,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅38.72,貸:應(yīng)付賬款336.6嗎,然后再怎么處理?
您好,因?yàn)檎J(rèn)證只能按照票面稅額,所以進(jìn)項(xiàng)稅額按照票面,然后貸方做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目,金額為您算的金額和票面稅額的差額