你好,借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)收賬款
一家自營手機(jī)公司,業(yè)務(wù)從公司買了一部手機(jī),錢從個人工資扣手機(jī)款,月底怎么把工資那部分手機(jī)款提出來對應(yīng)應(yīng)收賬款?公司內(nèi)賬分錄怎么做?已經(jīng)做了借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,月底怎么計(jì)提工資?再對沖應(yīng)收賬款
老師,我們公司做消防檢測維保的,公司發(fā)生的,公司檢測的收入,不產(chǎn)生材料,做的分錄借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬,這個分錄對不?那工資月底工資正常還要計(jì)提,這個怎么辦
公司外地員工10月底離職,代繳機(jī)構(gòu)已經(jīng)幫員工把11月份的社保繳好了,11月份公司承擔(dān)部分已經(jīng)計(jì)提了,也已經(jīng)做了11月份社保繳納的賬務(wù)處理了,個人部分沖了其他應(yīng)收款,現(xiàn)在11月份的單位和個人部分社保要從10月份薪資里面扣的話,怎么入賬?
老師:我想要問一下,員工個人部分社保公司已經(jīng)對公賬戶扣繳了,但是員工已經(jīng)離職收不回來了,我想要問一下,這個錢怎么做賬,可不可以做(借:營業(yè)外收入。貸:其他應(yīng)收款)
物業(yè)公司計(jì)提物業(yè)管理費(fèi)做賬為:借:應(yīng)收賬款 100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100 假如月結(jié)時費(fèi)用沒有全部收齊,借:銀行存款 80 貸:應(yīng)收賬款 80,那么需要把未收到的20從主營業(yè)務(wù)收入中沖減出來嗎?分錄要怎么做呢?
供應(yīng)商開給我們的發(fā)票單位按噸開的,我們開給客戶的發(fā)票可以按升嗎
老師,廠家給的溢價計(jì)入什么科目,意思是比如采購貨物時價款是10萬,只需支付7萬,其他3萬支付貨款時扣除,這種情況這3萬記入什么科目呢。
企業(yè)所得稅年度匯算清繳收入是,開票收入和未開票收入之和嗎?
老師,我們有四個股東,其中有一個股東占10%,注冊資本應(yīng)該是50W就行,他投了100W,當(dāng)時做賬時直接將這100W計(jì)到實(shí)收資本科目了,現(xiàn)在審計(jì)老師說這樣不行,有50W要計(jì)到資本公積,是不是我只需做一個分錄就可以了。借:實(shí)收資本 50W 貸:資本公積 50W
我們建廠房的時候是包給老板另外一個公司做的,現(xiàn)在廠房建起來了,也在開始生產(chǎn),另外一個公司記賬給我們廠房花了900多萬,但是他們無法給我們開票,無法辦理竣工結(jié)算,建廠房時,我們自己公司花費(fèi)的錢,也一直掛在在建工程,請問,這筆賬我后期該如何處理
老師,新接手公司以前都是紙版發(fā)票,沒有開通全電發(fā)票,之前作廢的發(fā)票對方都銷毀了,沒有,請問這有影響嗎?
老師,商貿(mào)公司可以買一些黃金嗎
老師我報(bào)表里有一個其他收益3786.85,填稅務(wù)報(bào)表的時候沒有其他收益我這3786.85應(yīng)該填在哪里
老師,固定資產(chǎn)分類中機(jī)械設(shè)備和生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的器具,工具,應(yīng)該怎么分辨呀
老師 我想問一下從代理記賬公司往回拿賬都需要交接什么呢