你好 收到的進項票價稅合計計入成本費用 不需要認證抵扣!
老師您好,疫情私聊,酒店享受免稅,這樣的話,酒店收到的專票進項要怎么處理?
老師,您好,關(guān)于疫情減免,我公司享受免稅,所對應(yīng)的進項不得抵扣,那么發(fā)票已認證,但是選擇不允抵扣,這樣的分錄要怎么寫?
老師,我們是旅行社,去年付給酒店的房費,忘記要發(fā)票了,現(xiàn)在去要,酒店以跨年為理由,不愿意開給我們,之前做的是預(yù)付賬款,是不是要轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出呢,疫情期間,也倒閉了很多家,好幾家都沒有提供發(fā)票,不知道怎么進行賬務(wù)處理
老師,我們是住宿酒店,有時滿房會把住不下的客人A團隊帶到別人酒店住宿(B酒店),退房后B酒店給我們開發(fā)票,我們等A團隊打款給我們后,我們會按B酒店給我們開的發(fā)票金額打款給B酒店,請問給B酒店的這筆錢我們應(yīng)該怎樣做賬?或者說這個業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么寫會計分錄? 同學(xué)你好,需要看有無正常差價。其實最實質(zhì)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)實質(zhì)為對方酒店開票給予客人。如果是有差價。應(yīng)該正常確認收入并確認銷項。給予對方金額確認成本 收到對方發(fā)票 抵扣進項??傮w收入差額繳納稅款 老師,會計分錄怎么寫呢?
補計提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤,貸應(yīng)付職工工資。 但是在年報里怎么體現(xiàn)呢?填寫在哪里
河北省營業(yè)執(zhí)照注銷賬務(wù)處理及流程
企業(yè)所得稅年報過了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個個人,接了一個消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價價稅合計300萬,B公司收取10%的管理費,也就是30萬。個人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當(dāng)時談的那10%的管理費用占比的銷項稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項稅呢?老師可以教一下詳細的計算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報個稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進項票,原料票開不上,咋辦
就是庫存賬面過高,高個四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價,具體怎么操作?會計分錄呢
差旅費只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費,其他單位的人能進差旅費嗎
那分錄是怎么做?
那分錄是怎么做?
那分錄是怎么做?
那分錄是怎么做?
那分錄是怎么做?專管員說對應(yīng)的進項轉(zhuǎn)出?
那分錄是怎么做?專管員說對應(yīng)的進項轉(zhuǎn)出?
那分錄是怎么做?專管員說對應(yīng)的進項轉(zhuǎn)出?
那分錄是怎么做?專管員說對應(yīng)的進項轉(zhuǎn)出?
如果你認證了 那么對應(yīng)的進項做轉(zhuǎn)出
對的是指哪些?如果購買設(shè)備等屬于對應(yīng)嗎
對應(yīng)的是指哪些?如果購買設(shè)備等屬于對應(yīng)嗎
設(shè)備如果是專門用于免稅項目的 需要轉(zhuǎn)出
是用于酒店的一切東西都不能抵扣嗎?
如果整體免稅 所有的均不能抵扣!
就是我們公司行業(yè)有酒店和廣場。酒店的就全部享受免稅,那酒店的收到的專票進項都是不可以抵扣對吧?
就是我們公司行業(yè)有酒店和廣場。酒店的就全部享受免稅,那酒店的收到的專票進項都是不可以抵扣對吧?
是的!你的理解正確!