同學(xué)你好 沒有發(fā)票的匯算清繳調(diào)增就可以了
我們公司是旅游行業(yè)的,就是以充值的方式充在一個(gè)平臺(tái),然后那個(gè)平臺(tái)我們訂機(jī)票,他會(huì)給我們開票,開的是預(yù)付款充值?,F(xiàn)在是因?yàn)橐咔榈脑颍枚嗥倍纪肆?。然后我們就想要從這個(gè)充值卡里面把錢給取出來。但之前那個(gè)充值系統(tǒng)那部分錢的票他已經(jīng)開給我們了。已經(jīng)入賬了。然后呢我想說要退錢的話,想讓他們給我們開紅票吧,這樣就沖掉,但是他們說不能開紅票。想讓我們這邊退多少錢給他開多少的票過去。老師你覺得這樣的處理方式行不行?就比方說我們現(xiàn)在要需要他在賬戶上退了50萬。那么他的意思就是說,我們必須開一張50萬的發(fā)票給他
我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉(zhuǎn)了100萬到老板娘(B)的公司的支付寶上,因?yàn)锽公司去年下半年開始了個(gè)新的項(xiàng)目,有工資,社保,房租,水電費(fèi)等費(fèi)用,沒有錢,所以轉(zhuǎn)過來了,后來我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因?yàn)锽公司這幾年一直都是零申報(bào)的,我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒有去拉,雖然他們每個(gè)月在電子稅務(wù)局上面申報(bào)社保,扣費(fèi),也沒有來問公司,所以他們只是申報(bào)了下社保,財(cái)務(wù)報(bào)表之類的,個(gè)稅,賬都沒有做,我今年4月份接過來的時(shí)候把前面的工資,費(fèi)用的賬都補(bǔ)上了,去年申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也沒有去更改,個(gè)稅也沒有補(bǔ)上,支付寶收的款做成了預(yù)收賬款,聽取了一個(gè)財(cái)務(wù)朋友的建議,預(yù)收賬款每個(gè)月確認(rèn)了一部分收入,但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬,那現(xiàn)在要怎么處理呢?怎么樣才能規(guī)范化呢?
你好老師,請(qǐng)問一下新接一家單位的支付寶賬戶之前會(huì)計(jì)一直沒有做賬,就只有一個(gè)表格做的進(jìn)出賬。那我支付寶要做賬嗎?我接手后公司在淘特開了一家店鋪,相當(dāng)于中間商,客戶在我們店鋪下單,我們就馬上去拼多多下單,拼多多商家再把東西發(fā)給客戶。這種進(jìn)出的收入和費(fèi)用也是通過支付寶走的,但是都沒有發(fā)票,開了三個(gè)月,生意不好,現(xiàn)在已經(jīng)關(guān)店了。平時(shí)這公司也沒有其他的賬務(wù)處理。請(qǐng)問老師,這種情況我應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我們借了別人的¥50,0000,然后2021年每個(gè)月都支付了5000塊錢利息費(fèi)用,我做賬的時(shí)候都是借財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息,貸銀行存款,可是現(xiàn)在我才知道他收的利息,要給我們開發(fā)票,可是他也沒有一直都沒有給我們開,他也不愿意去開,那這樣子的話我應(yīng)該怎么處理?
老師,我們是旅行社,去年付給酒店的房費(fèi),忘記要發(fā)票了,現(xiàn)在去要,酒店以跨年為理由,不愿意開給我們,之前做的是預(yù)付賬款,是不是要轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出呢,疫情期間,也倒閉了很多家,好幾家都沒有提供發(fā)票,不知道怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
請(qǐng)問老師,發(fā)票項(xiàng)目“預(yù)售卡”,這種發(fā)票不可以入賬是嗎?
老師 開發(fā)票 添加信息項(xiàng)目 是否選擇普通零稅率怎么選 還有是否含稅 我這個(gè)選對(duì)了嗎
老師早上好!請(qǐng)問季度預(yù)報(bào)所得稅時(shí)稅率按小微企業(yè)申報(bào),年度匯算清繳時(shí)申報(bào)按大中型企業(yè)申報(bào)并補(bǔ)稅了會(huì)算違規(guī)操作嗎?(企業(yè)到年底時(shí)資產(chǎn)已超5千萬了)
固定資產(chǎn)加速折舊的稅收優(yōu)惠是到什么時(shí)候結(jié)束?
物流公司2024年用天燃?xì)膺^高,高于百分之五十了,在稅務(wù)局,做賬,是抵扣了稅額,不計(jì)成本可以嗎?還是和稅務(wù)局說是偏遠(yuǎn)地區(qū)價(jià)格高,用的氣稍微高了一點(diǎn)
老師,我想問下,4月全勤是26天,但是補(bǔ)了五一放假的一天,上了27天,4月工資是要多算一天的錢對(duì)嗎?然后5月少算一天工資
請(qǐng)問,所得稅匯算清繳,職工薪酬的那張表,雖然12月份工資計(jì)提1月份發(fā)放,但是賬載金額和實(shí)際發(fā)生額填寫一樣的可以嗎
請(qǐng)教一下,對(duì)賬單發(fā)錯(cuò)人了,說是保密文件,我發(fā)我們一個(gè)對(duì)賬單群了,老板也說了好多,說是最后一次機(jī)會(huì),否則影響工作,還說什么故意的話,還有必要在這干下去嗎?求解,會(huì)涉及到我能不能拿到補(bǔ)償
老師,停車費(fèi)是月租或者年租的需要每月進(jìn)行分?jǐn)偰菃幔?/p>
老師,賬上一直掛著其他應(yīng)付款-社保,實(shí)際上均已繳納,現(xiàn)在想沖銷,怎么做調(diào)整分錄?