同學你好, 你們當?shù)夭榈牟粐朗菦]事的,但是怎么也得有幾個員工是交社保的
老師,我八月份剛?cè)肼?,我的基本工資是3500,現(xiàn)在公司也沒給交社保,所有的員工都沒有社保,稅局會查我們公司吧?
老師好!我公司剛給員工辦理了社保,那八月份計提工會經(jīng)費的工資總額怎么確定?現(xiàn)在九月份是發(fā)八月份工資,社保這個月是從六月份(八月備案勞動合同)交九月份。我們核酸工資是基本工資扣除缺勤部分,那這個月社保有幾個月的社保個人部分,工資總額怎么確定呢?
公司有退休人員,每月有申報他的工資個稅,但是沒有繳納社保,現(xiàn)在社保并入稅務(wù),會不會查出要我們補交社保?
老師您好,請問下,我們老板在南京一個公司,浙江一個公司,實際辦公人員都在南京,全都在南京申報個稅社保,在浙江只每月申報法人工資(法人也在南京交了社保),浙江那個公司也沒有員工,所以沒有員工交社保,現(xiàn)在浙江稅務(wù)局詢問社保和工資情況該怎么回答?
老師,我們老板外甥女社保要掛靠我們公司,他剛從幼兒園辭職以前也交社保,醫(yī)保社保網(wǎng)都給增加完了,但是我工傷增員時候發(fā)現(xiàn)他以前沒有交過工傷保險,這個我要不要給他增員呢?
請問:企業(yè)2025年7月至12月月末發(fā)放工資,財務(wù)記賬,借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 ,這筆費用可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的嗎?謝謝
老師,一個是幼兒園會計和一個出納一個會計一個辦公室,一個是建筑公司內(nèi)賬會計和老板一個辦公室,選擇哪里比較好啊
老師,把貨賣給A,和B造的有合同160萬,款B通過對公戶打給我們,但是不給B發(fā)貨,這種情況開的發(fā)票屬于虛開發(fā)票嗎!
老師,遇到雎曠必報的人怎么辦?
全資子公司的虧損利潤怎么合并到母公司,他們沒有任何往來,包括資本投資都沒有
請農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)老師回復,謝謝, 老師,農(nóng)產(chǎn)品(部分自產(chǎn)自銷的一般納稅人)應(yīng)稅項目和非應(yīng)稅項目分別是指什么?
老師,4 S店收到浙商銀行應(yīng)解匯款并扣款如何做帳
老師您好!請教一個問題 我成立了一個子公司A公司,由B公司和我共同控股,B公司為我們的集團總部,所有的營收都直接入帳B公司,這樣的話我們分紅嗎? 我還有個朋友成立了C公司,同樣也有我朋友和B公司共同控股,B公司同樣為集團總部。營收也都直接轉(zhuǎn)進總公司。 我們的業(yè)務(wù)鏈是由我A公司開發(fā)客戶成交后給到B公司,B公司繼續(xù)維護續(xù)費,但是A公司和C公司唯一的關(guān)聯(lián)只有B總公司,這樣我能享受C公司客戶續(xù)費的分紅嗎?因為客戶都是我司成交后交接過去的。
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個人所得稅由他來申報還是我來申報
公司搬遷,重新購買一批辦公桌椅、柜子??們r8萬,但是單張桌子、單個柜子不高于1000元,應(yīng)該記哪個科目
剛成立,前三個月都不繳納
剛成立,前三個月都不繳納
老師,我們公司的籌建期比長,營業(yè)時間估計要到明年4月份了,前期的費用支出,都可以記到管理費用開辦費嗎
那沒事,試用期可以不交
老師,8月中旬剛?cè)氲穆殻嬎銈€稅的時候,累計基本減除費用是5000*1,還是填5000*8呢
你們這個是5000*1的哦,年度匯算清繳的時候是累計的12個月的
老師,我這1.籌建期比較長,要到明年5月份-6月份才可以盈利,我這中間的費用都可以記到管理費用開辦費嗎
可以的,籌建期并不是試用期,一般試用期就是3個月左右
老師你好,其他應(yīng)付款下面可以設(shè)置員工姓名吧?我這一級科目是2241.那二級科目就是224101,如果直接設(shè)置員工姓名,將來會不會不夠用啊,我改怎么設(shè)置科目啊
可以的,二級科目設(shè)置就行了,不夠的話到了100就101 這樣排
老師,我這個科目只能是224101,剛剛我試著輸入2241001不可以啊,
那你就用224101來設(shè)置就行了
老師,籌建期間財務(wù)室購買的電腦折舊,應(yīng)該計提到管理費用辦公費,還是管理費費用開辦費啊
同學你好, 這個計入管理費用開辦費
老師,我現(xiàn)在選擇對應(yīng)科目是管理費用開辦費。等到營業(yè)了,我還可以再修改固定資產(chǎn)的卡片上的對應(yīng)科目嗎,修改對應(yīng)科目是管理費用折舊費
籌建期購入的不用折舊,直接計入開辦費,然后后期結(jié)束了進入營業(yè)期攤銷就行了
現(xiàn)在先不錄資產(chǎn)卡片的嗎,因為錄資產(chǎn)卡片需要填寫折舊對應(yīng)科目,不選擇對應(yīng)科目的話不能保存資產(chǎn)卡片
嗯,籌建期不用錄入的哦
好的,我先不錄資產(chǎn)卡片了,我直接寫分錄嗎,直接寫借:管理費用開辦費 貸,銀行存款啊 還是寫,借:固定資產(chǎn) 貸銀行存款?
管理費用開辦費 貸,銀行存款