您好,麻煩給下題目,方便老師分析哈
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題怎么計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師,請(qǐng)問(wèn)這道題的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么計(jì)算的呢?要考慮轉(zhuǎn)出嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)題的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么算,都包括哪些進(jìn)項(xiàng)稅
請(qǐng)問(wèn)老師采用投入產(chǎn)出比法核定計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額之前要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理分錄是怎樣的?
老師,這道題為什么要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額2040是怎么計(jì)算出來(lái)的?
老師,工商年報(bào)納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請(qǐng)問(wèn)留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,就是留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠了之前的增值稅,我的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
工商年報(bào)的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
老師,前會(huì)計(jì)人員計(jì)提工工資是這么計(jì)提的: 計(jì)提:借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付工資(實(shí)發(fā)部分) 其他應(yīng)收款(個(gè)人承擔(dān)社保,公積金) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 就沒(méi)有看到社保和公積金的計(jì)提,以前年份也是這么做的!接下來(lái)我應(yīng)該怎么做?
老師,差旅報(bào)銷(xiāo)火車(chē)票上金額100元,員工用個(gè)人信用卡支付優(yōu)惠了1元,按100報(bào)銷(xiāo)還是99報(bào)銷(xiāo)
老師,去年申報(bào)一筆未開(kāi)票收入1萬(wàn),現(xiàn)在客戶又要求開(kāi)票這1萬(wàn)了,同時(shí)這月還有其他客戶的2萬(wàn)未開(kāi)票收入需要申報(bào),這樣總體,應(yīng)該申報(bào)1萬(wàn)開(kāi)票,1萬(wàn)未收入對(duì)嗎
老師你好,你看看提供的圖片,請(qǐng)問(wèn)年報(bào)中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1280怎么計(jì)算出來(lái)的
出口貿(mào)易公司,所得稅年報(bào)要填期間費(fèi)用表。 貨運(yùn)代理費(fèi)用是在銷(xiāo)售費(fèi)用下面,我們?nèi)粘?颇孔鲐洿M(fèi)。那實(shí)際應(yīng)該填到哪一項(xiàng)里? 包含了碼頭費(fèi)用、文件費(fèi)用、服務(wù)費(fèi)
發(fā)的圖片能看到嗎?第6小問(wèn)
您好,材料非正常原因發(fā)生毀損,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
食品都是按13%?嗎
食品都是按13%?嗎
您好,是的,一般納稅人是13%