你好 免增值稅和所得稅的
公司的業(yè)務(wù)是養(yǎng)殖+農(nóng)戶的模式免稅的嘛
公司的業(yè)務(wù)是養(yǎng)殖+農(nóng)戶的模式,我們公司沒有開票設(shè)備,不能開銷項發(fā)票,但是有進(jìn)項發(fā)票可以嗎
您好老師,養(yǎng)豬行業(yè):公司+農(nóng)戶模式,農(nóng)戶要求一定是個人嗎,如果是公司,享受不享受公司+農(nóng)戶模式的免稅
農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖企業(yè),收到的和養(yǎng)殖相關(guān)的保險賠款,計入營業(yè)外收入,需要繳納所得稅嗎?企業(yè)養(yǎng)殖是免稅的
老師,公司是養(yǎng)殖業(yè),公司+農(nóng)戶模式,公司支付給農(nóng)戶的結(jié)算款,在納稅調(diào)整項目表里面要調(diào)哪個?
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報),開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個題我不明白是為什么錯
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒有分項目核算,沒有分項目核算,是不是其實收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項目核算呢?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,老師報銷款,外賬會計怎么做的發(fā)放工資憑證
也不用交進(jìn)項稅是什么意思?
老師,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎?購進(jìn)時取得專票做賬:借:庫存商品 100萬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)13萬 貸:銀行存款 113萬。 進(jìn)項稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 13萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 13萬 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬:借:主營業(yè)務(wù)成本 100萬 貸:庫存商品 100萬 請問轉(zhuǎn)出13萬的稅額不是可以作為成本嗎?應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,答案部分的第2點 本月基本生產(chǎn)車間制造費(fèi)用計算出來的那個6萬,看不懂那個式子
老師,有中級職稱去企業(yè) 別人會高看你一眼嗎
A商家在網(wǎng)上搞了一個活動,就是客戶如果在15日下兩單就給予15塊錢的優(yōu)惠券,這個15塊錢的優(yōu)惠券在客戶下第一個訂單的時候就可以使用,但是客戶如果沒有在15日內(nèi)下第二個訂單,那這15元的優(yōu)惠券將自動返還給商家,22年5月12日客戶B在A那里買了88元的商品,使用優(yōu)惠券后的價格是73元,這時A商家怎么做賬?22年5月15日客戶B又下單了價格9.9元的商品,此時A怎么做賬?如果B在使用優(yōu)惠券15元后15日內(nèi)沒有在下第二個訂單,此時A商家應(yīng)該怎么做賬?正好學(xué)到收入這章,想到我之前在網(wǎng)上碰到了這樣一個案例,請指教
買東西開專票百分之13,他收我百分之10,這個他收我的價格怎么算他能不能合上,我想和他講到百分之9怎么和他說
免稅是每個月都不用報稅,還是要報0
按期申報 不能0申報的
那些地方需要填,不是免稅的嗎,為什么還要報
免稅不等于0申報 你有銷售額 報表需要體現(xiàn) 增值稅在其他免稅銷售額填寫 所得稅在免稅收入明細(xì)表填寫
因為公司辦了營業(yè)執(zhí)照才兩天,在一年之內(nèi)都不會有收入,養(yǎng)鵝的,現(xiàn)在才養(yǎng),沒賣呢,只有費(fèi)用,這個怎么填
增值稅所得稅0申報的
費(fèi)用要不要填
費(fèi)用需要 在利潤總額
報稅開始時間從哪里看
電子稅務(wù)局 涉稅查詢 稅種認(rèn)定