你好, 貨到票未到, 借原材料貸應(yīng)付賬款,暫估 收到發(fā)票時(shí),把暫估的這筆分錄紅沖,然后按照發(fā)票金額入賬, 借原材料 貸應(yīng)付賬款,
公司公帳支付公司某個(gè)工地項(xiàng)目上的材料款,還為收到對(duì)方開具的材料發(fā)票,怎么做賬,收到了材料發(fā)票又該怎么做賬
用公司賬戶支付某個(gè)工地項(xiàng)目上的板房費(fèi)和材料費(fèi),但是還沒收到對(duì)方開的發(fā)票,該怎么做賬務(wù)處理
老師,晚上好,我想請(qǐng)問一下,我公司收到私人在稅務(wù)局代開的砂石、涂料等普通發(fā)票。我這樣做賬:借原材料 貸應(yīng)付帳款-劉某 借 應(yīng)付帳款 -劉某 貸銀行存款 然后工地領(lǐng)用這些材料 我這樣做賬:借:工程施工-原材料-某某項(xiàng)目 貸原材料。 這樣的賬務(wù)處理對(duì)嗎?
我們公司接了一個(gè)項(xiàng)目A,是做防水雙包工程,但是用的是B家公司的防水資質(zhì),用的材料也是B公司的,我們?cè)贐公司購(gòu)買材料直接發(fā)到工地上,每次買材料也是先付款后發(fā)貨,但是一直沒有開票我們,目前項(xiàng)目已經(jīng)到一定階段了,A項(xiàng)目的總包方結(jié)了一筆款到B公司,B公司又用這筆錢來抵我們后期要購(gòu)買的材料款,目前已經(jīng)抵了2筆材料款了,現(xiàn)在我這邊要怎么入賬?前期的材料是不是要追B公司開票?后期的材料款不從公賬上走,但還是要做材料的出入庫吧,那對(duì)應(yīng)的材料款在賬面上要怎么處理呢
分公司的項(xiàng)目掛在總公司做,但是材料監(jiān)管戶是在分公司,發(fā)票由總公司開票收票,這樣收到工程款及支付材料科怎么做賬
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請(qǐng)問快賬軟件(在憑證列表中)因錯(cuò)了刪除了3號(hào)憑證再重新錄了3號(hào)憑證再插入到3號(hào)位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個(gè)題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?
付款時(shí),是用銀行存款的呀,銀行存款應(yīng)該在貸方的呀,借方用什么科目
您好, 那您就再多做一筆分錄就可以 付款時(shí) 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
原材料可不可以還為工廠施工-直接費(fèi)用這個(gè)科目。材料費(fèi)也算成本
您好, 最好是先入庫,然后再領(lǐng)用,
但是我們工地都沒有領(lǐng)用單,直接買了就拿工地去用了啊
您好, 您這種管理不正規(guī),您直接領(lǐng)用了就直接記入工程施工合同成本,這個(gè)科目,
那這樣的話我是不是還得做材料入庫單,然后做領(lǐng)用單,再根據(jù)這兩個(gè)單據(jù)做會(huì)計(jì)分錄比較好
您好, 正規(guī)就是做兩筆好先入庫一筆,再領(lǐng)用一筆,
那這兩筆分錄分別應(yīng)該怎么做賬呢
您好 借原材料 貸,銀行存款, 借工程施工合同成本 貸原材料,
我們用公賬付貨款后,那我貨到票也到了,改怎么做分錄呢
您好 把前面寫的這筆分錄都紅沖了,然后再做一筆和前面一樣的分錄,金額按發(fā)票金額入賬,