你好 ,你抵減的時候最好是做 :借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅款 440 借:管理費用-440 這樣來做。 避免你做貸方管理費用 財務(wù)軟件識別不了
首次購買稅控盤借:管理費用 440 貸:銀行存款 440 抵扣增值稅借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅款 440 貸:管理費用440
我八月買的稅盤440元可以減免稅款,但是8月9月沒有收入增值稅都是0申報,這個440沒有可以減免的稅款,我做賬的時候只做借:管理費用 440貸:銀行存款 440,不用做借:應(yīng)交稅費—減免稅款 440 貸管理費用440,等到10月有收入的時候需要繳納增值稅的時候抵減后借:應(yīng)交稅費—減免稅440?
老師, 公司買了一個稅盤160和稅控服務(wù)費280,這種全額抵稅的怎么做分錄,借管理費用440,貸銀行存款440,借應(yīng)交稅費-減免稅費440,貸管理費用440,這種這樣寫分錄嗎
請問個體戶開通了公帳戶怎么把錢轉(zhuǎn)私人帳戶不違規(guī)
老師,我們法人成立了一個社會組織,但是好像沒有進行報稅,那會影響他名下公司的運營嗎?會被一起進入黑名單嗎?
請問老師,除了把該開的票開了,成本票你先不收就不收,還能從哪些方面把公司利潤做多,不能年年虧損
問一下公司需要報銷的發(fā)票、銀行回單是會計人員自己去打印,還是有相關(guān)部門來提供
你好,合同上客戶為甲,我方為乙,收款方為丙(乙的合作伙伴),丁作為客戶的第三方代理機構(gòu)付款,報關(guān)單怎么做?
老師勞務(wù)派遣公司開差額5 %普票專票我們都的交增值稅是吧老師
員工入職幾天離職了,沒給買社保,對公發(fā)放工資,會不會被查說沒給員工買社保,因為現(xiàn)在買入社保就產(chǎn)生費用,之前是截止20號,20號前下社保,就不會產(chǎn)生
您好老師勞務(wù)派遣差額開專票還是普票老師
老師好我們有個個體,稅務(wù)局打電話說個稅沒報,個體需要報個稅嗎?在哪里報?
企業(yè)工會會費怎么收。國家的三薪,補貼,加班費。是扣除嗎?