您好,需要填上。開票,在未開票處填寫負(fù)數(shù)。抵消之前的;分錄就沖銷以前確認(rèn)的分錄,后重新做一筆憑證,一正一負(fù)為0,對收入沒實(shí)質(zhì)性的改變。
增值稅納稅申報(bào)表附表一,未開具發(fā)票,是不是要把本月已發(fā)生的銷售行為未開票的金額都填上,那后期如果開票了要怎么處理呢?分錄怎么做呢
老師,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候在未開具發(fā)票上面填了數(shù)據(jù),那么這個(gè)月要是把未開具發(fā)票的金額開出來了,下個(gè)月申報(bào)應(yīng)該怎么申報(bào)呢
個(gè)稅退稅手續(xù)費(fèi) 做營業(yè)外收入 做銷售金額稅額時(shí) 附表一第五行填上金額和稅額 那主表的銷售金額包含這個(gè)數(shù)么 如果不開票在未開票發(fā)票 6%欄次去報(bào) 增值稅的 (附表一,第8行“6%征收率”未開具發(fā)票列,分別據(jù)實(shí)填寫銷售額及銷項(xiàng)稅額 )
你好,之前做未開票收入85840.71,稅額11159.29,共97000。上月開票后總額是85840.70,稅額11159.30,和未開票收入差一分錢。這一分錢怎么做分錄呢?因?yàn)楸驹律陥?bào)時(shí)已經(jīng)未開票那里按85840.70減去了… 現(xiàn)在要是匯總就和申報(bào)的增值稅表的銷售額差一分錢了
請問老師,增值稅上一所屬期我申報(bào)了一部分未開票收入,這個(gè)月我把發(fā)票開出來了,那么在增值稅申報(bào)表附表一中,我是不是要在未開票欄次,把上月已申報(bào)的未開票做負(fù)數(shù)填列?
貨物、服務(wù)代開普通發(fā)票個(gè)人所得稅稅率是多少的?
老師,請問我司是酒店管理公司,公司有車輛想賣出去,對方要我司開發(fā)票,我司可以開什么內(nèi)容的發(fā)票呢?稅率又是多少呢
老師好,油漆要交消費(fèi)稅嗎
老師,請問我們歐元賬戶賣了歐元結(jié)到人民幣賬戶,銀行回單寫的到期交割,這個(gè)分錄怎么寫
老師請問一下,砂山上計(jì)提的安全生產(chǎn)費(fèi)用會(huì)計(jì)發(fā)錄怎么做,用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
公司銷售有機(jī)水溶肥,每銷售50桶贈(zèng)送40桶,如何做賬務(wù)處理?
老師,公司做電商的,有很多成本,沒有開票,現(xiàn)在把那些沒開票的收入做成未開票收入咋做
老師您好,員工現(xiàn)在報(bào)24年的交通費(fèi)但是開具的發(fā)票是匯總開在了一張上面,行程單可以看到是24-25年某月,那這樣的話匯算清繳要做區(qū)分嗎
老師匯算清繳申請后我發(fā)現(xiàn)我之前扣了1727.15的個(gè)稅,退回退了1752 .77的個(gè)稅,少退了25.62 這個(gè)怎么核對下呢?重新申報(bào)的話怎么填
老師工商年報(bào)里資產(chǎn)總額是填4季度期末的資產(chǎn)總額還是企業(yè)所得稅表里平均總額數(shù)據(jù)最后