同學(xué)你好 是當(dāng)年的利潤(rùn)
請(qǐng)問(wèn)捐贈(zèng)不能超過(guò)利潤(rùn)總額的12%扣除,這個(gè)利潤(rùn)總額是當(dāng)面的還是要先彌補(bǔ)去年虧損
企業(yè)所得稅公益性捐贈(zèng)支出按照年度利潤(rùn)總額的12%扣除,年度利潤(rùn)總額要不要彌補(bǔ)以前虧損后的12% 還是當(dāng)年年度的12%?
公益性捐贈(zèng)計(jì)算,去年虧損12萬(wàn),今年的利潤(rùn)總額要先補(bǔ)虧,再計(jì)算可以扣除的捐贈(zèng)嗎?還是直接今年的利潤(rùn)總額乘以12%
老師 公益性捐贈(zèng)支出里面的扶貧地區(qū)的捐贈(zèng)支出 不是據(jù)實(shí)扣除嗎?也要按照不超過(guò)年度利潤(rùn)總額的12%?
公益性捐贈(zèng)稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)是利潤(rùn)總額12%,這個(gè)利潤(rùn)總額要彌補(bǔ)虧損后的嗎?
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對(duì)公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費(fèi)1980元。2早餐費(fèi)76元,合計(jì)消費(fèi)2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個(gè)分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進(jìn)項(xiàng),申報(bào)增值稅時(shí)為什么不自動(dòng)抵扣了,要手動(dòng)填寫(xiě)什么嘛
24年財(cái)務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報(bào)都已完成,次年匯算年報(bào)提交時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實(shí)發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認(rèn)了收入對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況,涉及所得稅費(fèi)用,高新企業(yè)的評(píng)定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說(shuō)我要調(diào)賬,更正多少報(bào)表,這個(gè)少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對(duì)越來(lái)越嚴(yán),年報(bào)相關(guān)聯(lián)的明細(xì)表填報(bào)也多了。
老師傭金手續(xù)費(fèi)匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進(jìn)出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無(wú)票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計(jì)1.3萬(wàn),不含稅收入370萬(wàn),應(yīng)納所得稅額6.8萬(wàn)
老師,簡(jiǎn)易注銷(xiāo)承諾書(shū),股東簽字要不要蓋手印和公章
商貿(mào)公司主營(yíng)沙子石子,商貿(mào)公司自己建新廠房用了自己公司采購(gòu)的沙子石子建廠,自用的沙子石子怎么做賬
老師就是印花稅可以用應(yīng)交稅費(fèi)作為一級(jí)科目嗎?
老師你好就是哪些二級(jí)科目是計(jì)入稅金及附加的