同學(xué)你好 可抵扣的消費(fèi)稅怎么算?——(120加上100一30)*30%
期初應(yīng)稅消費(fèi)品煙絲余額20本期購(gòu)進(jìn)煙絲100,用煙絲生產(chǎn)卷煙月末剩余30,消費(fèi)稅稅率30%,可抵扣的消費(fèi)稅怎么算?
某卷煙廠用外購(gòu)煙絲生產(chǎn)卷煙,4月外購(gòu)煙絲價(jià)款為200000元,月初庫(kù)存外購(gòu)已稅煙絲50000元,月末庫(kù)存外購(gòu)已稅煙絲66000元。本月銷售用外購(gòu)煙絲生產(chǎn)的卷煙20標(biāo)準(zhǔn)箱,取得的不含稅銷售額為280000元,款項(xiàng)已收存銀行。外購(gòu)煙絲的消費(fèi)稅稅率為30%,生產(chǎn)的卷煙的消費(fèi)稅比例稅率為56%,定額稅率為每標(biāo)準(zhǔn)箱150元。計(jì)算該卷煙廠4月應(yīng)納消費(fèi)稅額。
煙絲期初有X斤煙絲,后購(gòu)進(jìn)Y斤煙絲,本期用Z斤煙絲去生產(chǎn)Q支卷煙并銷售,問(wèn)卷煙應(yīng)交的消費(fèi)稅是多少?
某卷煙廠用外購(gòu)煙絲生產(chǎn)卷煙,4月外購(gòu)煙絲價(jià)款為200000元,月初庫(kù)存外購(gòu)已稅煙絲50000元,月末庫(kù)存外購(gòu)已稅煙絲66000元。本月銷售用外購(gòu)煙絲生產(chǎn)的卷煙20標(biāo)準(zhǔn)箱,取得的不含稅銷售額為280000元,款項(xiàng)已收存銀行。外購(gòu)煙絲的消費(fèi)稅稅率為30%,生產(chǎn)的卷煙的消費(fèi)稅比例稅率為56%,定額稅率為每標(biāo)準(zhǔn)箱150元。計(jì)算該卷煙廠4月應(yīng)納消費(fèi)稅額。
過(guò)程:7.某卷煙廠為增值稅一般納稅人,2016年3月生產(chǎn)了一批煙絲。卷煙廠將該批煙絲的40%銷售給其他卷煙廠,取得不含增值稅銷售額40000元,將剩余的60%煙絲用于生產(chǎn)卷煙。已知煙絲的消數(shù)稅稅率為30%,請(qǐng)計(jì)算該卷煙廠該月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。
個(gè)體工商戶,申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),有一個(gè):是否均在綜合所得中扣除,選是,還是否。這個(gè)老板每個(gè)月有八千多的工資,另外還交個(gè)人所得稅。
財(cái)務(wù)軟件中,本年的應(yīng)交稅費(fèi)總額怎么查
老師,待處理資產(chǎn)損益科目在資產(chǎn)負(fù)債表中哪里體現(xiàn)?
老師,我們應(yīng)付職工工資貸方有9萬(wàn)是去年未發(fā)放工資,然后今年因?yàn)槔习鍝Q公司,在另外一個(gè)公司發(fā)放工資了,我們?cè)谄髽I(yè)所得稅表應(yīng)該怎么填寫(xiě)
老師好,受益人備案那個(gè)受益人一般填寫(xiě)誰(shuí),不填寫(xiě)有啥后果,請(qǐng)勿重復(fù)接單
這個(gè)題從原本的三年改成了四年,但是我劃問(wèn)號(hào)的地方我看不懂,為什么這里是??1/4,不是像現(xiàn)金結(jié)算的股份支付一樣,分別??3/4,和4/4
老師,您好,離職補(bǔ)償金要交個(gè)稅嗎
計(jì)入銷售費(fèi)用中的人工費(fèi),最后是不是利潤(rùn)表中的銷售費(fèi)用中反應(yīng)出來(lái)?
個(gè)稅需要計(jì)提嗎?具體分錄怎么寫(xiě)
老師,二季度老師,發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)軟件二季度資產(chǎn)負(fù)債表比申報(bào)的二季度資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款少了48000,怎么查找是哪個(gè)?有個(gè)5月收款的金額48000,也是正常的啊