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資料:某企業(yè)本期發(fā)生下列業(yè)務(wù),根據(jù)要求做相關(guān)賬務(wù)處理(1)期末,分配職工工資:其中生產(chǎn)工人工資20萬(wàn)元,車(chē)間管理人員工資5萬(wàn)元,廠部管理人員工資8萬(wàn)元。要求編制職工工資分配業(yè)務(wù)(3分)。(2)期末計(jì)提固定資產(chǎn)折舊5萬(wàn)元,其中計(jì)入制造費(fèi)用3萬(wàn)元,管理費(fèi)用1萬(wàn)元,銷(xiāo)售費(fèi)用1萬(wàn)元。要求編制期末計(jì)提折舊業(yè)務(wù)(3分)。(3)現(xiàn)有壞賬準(zhǔn)備貸方余額1萬(wàn)元,期末應(yīng)收賬款余額100萬(wàn)元,計(jì)提壞賬比例3%。要求:編制年終計(jì)提壞賬準(zhǔn)備業(yè)務(wù)。

2020-08-28 22:51
答疑老師

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職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-28 22:53

同學(xué)你好 (1)期末,分配職工工資:其中生產(chǎn)工人工資20萬(wàn)元,車(chē)間管理人員工資5萬(wàn)元,廠部管理人員工資8萬(wàn)元。要求編制職工工資分配業(yè)務(wù)(3分)。 借,生產(chǎn)成本20 借,制造費(fèi)用5 借,管理費(fèi)用8 貸,應(yīng)付職工薪酬33 (2)期末計(jì)提固定資產(chǎn)折舊5萬(wàn)元,其中計(jì)入制造費(fèi)用3萬(wàn)元,管理費(fèi)用1萬(wàn)元,銷(xiāo)售費(fèi)用1萬(wàn)元。要求編制期末計(jì)提折舊業(yè)務(wù)(3分)。 借,制造費(fèi)用3 借,管理費(fèi)用1 借,銷(xiāo)售費(fèi)用1 貸,累計(jì)折舊 5 (3)現(xiàn)有壞賬準(zhǔn)備貸方余額1萬(wàn)元,期末應(yīng)收賬款余額100萬(wàn)元,計(jì)提壞賬比例3%。要求:編制年終計(jì)提壞賬準(zhǔn)備業(yè)務(wù)。 借,信用減值損失2 貸,壞賬準(zhǔn)備2

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同學(xué)你好 (1)期末,分配職工工資:其中生產(chǎn)工人工資20萬(wàn)元,車(chē)間管理人員工資5萬(wàn)元,廠部管理人員工資8萬(wàn)元。要求編制職工工資分配業(yè)務(wù)(3分)。 借,生產(chǎn)成本20 借,制造費(fèi)用5 借,管理費(fèi)用8 貸,應(yīng)付職工薪酬33 (2)期末計(jì)提固定資產(chǎn)折舊5萬(wàn)元,其中計(jì)入制造費(fèi)用3萬(wàn)元,管理費(fèi)用1萬(wàn)元,銷(xiāo)售費(fèi)用1萬(wàn)元。要求編制期末計(jì)提折舊業(yè)務(wù)(3分)。 借,制造費(fèi)用3 借,管理費(fèi)用1 借,銷(xiāo)售費(fèi)用1 貸,累計(jì)折舊 5 (3)現(xiàn)有壞賬準(zhǔn)備貸方余額1萬(wàn)元,期末應(yīng)收賬款余額100萬(wàn)元,計(jì)提壞賬比例3%。要求:編制年終計(jì)提壞賬準(zhǔn)備業(yè)務(wù)。 借,信用減值損失2 貸,壞賬準(zhǔn)備2
2020-08-28
你好 (1)財(cái)務(wù)費(fèi)用=15萬(wàn) (2)制造費(fèi)用=8萬(wàn)%2B20萬(wàn)%2B2萬(wàn) (3)銷(xiāo)售費(fèi)用=10萬(wàn)%2B86萬(wàn) (4)管理費(fèi)用=20萬(wàn)%2B5萬(wàn)%2B2萬(wàn)%2B1萬(wàn) 5)本月期間費(fèi)用=15萬(wàn)%2B20萬(wàn)%2B5萬(wàn)%2B2萬(wàn)%2B1萬(wàn)%2B10萬(wàn)%2B86萬(wàn)
2022-11-19
一、某企業(yè)一臺(tái)設(shè)備損毀,原價(jià)值為200萬(wàn)已經(jīng)計(jì)提折舊120萬(wàn),計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備10萬(wàn)元,支付清理費(fèi)用3萬(wàn)元,材料變價(jià)收入8萬(wàn)元,要求編制有關(guān)固定資產(chǎn)清理的會(huì)計(jì)分錄,不考慮相關(guān)稅費(fèi) 1、單位:萬(wàn)元 借:固定資產(chǎn)清理70 借:累計(jì)折舊120 借:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備10 貸:固定資產(chǎn)200 2、借:固定資產(chǎn)清理3 貸:銀行存款3 3、借:銀行存款8 貸:固定資產(chǎn)清理 8 4、借:營(yíng)業(yè)外支出65 貸:固定資產(chǎn)清理65
2021-10-31
您好 1)2019年12月1日應(yīng)收款項(xiàng)期初余額為100萬(wàn)元,壞賬準(zhǔn)備貸方余額10萬(wàn)元; 借 信用減值損失 100000 貸 壞賬準(zhǔn)備100000 (2)12月5日發(fā)生壞賬損失40萬(wàn)元; 借 壞賬準(zhǔn)備400000 貸 應(yīng)收賬款400000 (3)12月28日收回前期已確認(rèn)的壞脹20萬(wàn)元,存入銀行; 借 應(yīng)收賬款200000 貸 壞賬準(zhǔn)備200000 借 銀行存款200000 貸 應(yīng)收賬款200000 (4)2019年末,應(yīng)收賬款余額為20萬(wàn)元,壞賬準(zhǔn)備貸方應(yīng)有余額20萬(wàn)元。 20*0.1=2 2-20=-18 借 壞賬準(zhǔn)備18 貸 信用減值損失18
2022-03-25
1借壞賬準(zhǔn)備40 貸應(yīng)收賬款40
2022-03-25
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