您好,看了您的季度預(yù)繳表,您屬于小微企業(yè),享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。 1、應(yīng)納稅所得額在100萬以內(nèi),減按25%乘以20%的所得稅稅率,也就是5%的所得稅稅率計(jì)算。
老師可以幫我看看企業(yè)所得稅的比例是多少嗎 是這樣的 有掛靠我們公司的 工程款到了 不含稅7萬 我們需要扣掉所得稅費(fèi)用 但因?yàn)橛卸愂諆?yōu)惠 最終扣幾個(gè)點(diǎn)?
老師:您好!幫我看一下,這是我們一個(gè)項(xiàng)目的工程應(yīng)收款。金額合計(jì)那里是不含稅的,然后客戶需要我們開票,所以我們要求客戶補(bǔ)繳稅點(diǎn),最終我們需要開票的金額是多少?是不是含稅金額加上補(bǔ)的稅點(diǎn)金額就可以了嗎?我就是想知道,補(bǔ)繳的一萬多塊錢里面還會不會另外產(chǎn)生稅額?
想請教一下老師,掛靠項(xiàng)目的企業(yè)所得稅我要先掛靠單位的工程款,掛靠方的項(xiàng)目利潤是100萬以下,但是如果我被掛靠單位今年所有項(xiàng)目的利潤到年底的超過了100萬甚至是有可能所有項(xiàng)目跨年在12月開了銷項(xiàng)票發(fā)票成本票還沒有收到,這樣虛增的利潤可能會超300萬,那現(xiàn)在這個(gè)單個(gè)的掛靠方的所得稅點(diǎn)我是按多少比例扣工程款呢?
您好老師,我有個(gè)疑惑,比如我享受了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,但是我又不想享受高新企業(yè)的所得稅15%的優(yōu)惠政策,這個(gè)可以嗎?因?yàn)槲覀兪切∥⑵髽I(yè)。
老師,有施工項(xiàng)目掛靠我們單位,對稅費(fèi)這塊的扣除,個(gè)人所得稅這塊是需要如何去預(yù)算或者折算一個(gè)比例去暫扣下來嗎?我看到之前我們掛靠的一家單位,除了增值稅、附加稅、印花稅等,個(gè)人所得稅這塊,他是算了開票金額/1.09*0.6%, 扣除出來。是依據(jù)怎樣的一個(gè)范圍去算的呢?
請問老師,加盟國外一個(gè)品牌漢堡店面積有150平米,注冊什么類型的企業(yè)?個(gè)體戶還是公司呢?
老師 經(jīng)營所得稅怎么做賬
你好,如果加工一些半成品食材銷售,請問每日加工報(bào)表怎么做,要體現(xiàn)原材料進(jìn)項(xiàng),加工耗用,原材料出成率,每批產(chǎn)品出品率。
商品入庫統(tǒng)計(jì)表中品種與入庫單不一致,以什么為準(zhǔn)?
老師個(gè)人給村上干活開發(fā)票在電子稅務(wù)局上能代開嗎?開勞務(wù)嗎
老師,有租有用的房產(chǎn)稅,稅源信息從價(jià)原值是總額嗎?還是自用的部分原值?從租的原值是出租的原值?申報(bào)租金收入是一年的收入嗎?申報(bào)期是2024年2月1日到2024年12月31日
老師,有租有用的房產(chǎn)稅,稅源信息從價(jià)原值是總額嗎?還是自用的部分原值?從租的原值是出租的原值?申報(bào)租金收入是一年的收入嗎?申報(bào)期是2024年2月1日到2024年12月31日
老師,您好。我在給一家商業(yè)公司代賬,他是一個(gè)二房東,出租辦公用房。我已經(jīng)在電子稅務(wù)局里面,自開了專票給租客?,F(xiàn)在專票開出來了以后,是不是馬上就要在電子稅務(wù)局里面,另行申報(bào)印花稅,還是等下個(gè)月和增值稅,企業(yè)所得稅這幾個(gè)主稅,一起申報(bào),謝謝。
房子2024年1月1日確定,出租1300平米自用500平米,請問出租的那部分申報(bào)租金收入是年收入嗎?申報(bào)期是2024年2月1日_2024年12月31日,我看有用有租的是不是分別計(jì)征
員工應(yīng)該是2月份入職的,但是二月三份工資0元,4月份開始發(fā)工資,但報(bào)稅的時(shí)候是6月份才開始跟他申報(bào),那么這種情況下,那是金額對的,但是這個(gè)減免費(fèi)用費(fèi)用就會有差異,那這種情況下怎么調(diào)整?
老師你看下是不是這樣理解的 應(yīng)納稅所得額在100萬以內(nèi) 直接用應(yīng)納稅所得額乘以5% 就比如這次掛靠我們公司的 金額:85200 稅額:7668 那我們收他企業(yè)所得就應(yīng)該是85200*5%=4260 是這樣算嗎?
您好,是這樣理解的。前提是貴公司全年的應(yīng)納稅所得額不能超過100萬。
老師你看我上面的是不算錯(cuò)了 企業(yè)所得稅 應(yīng)該是:85200*0.08*5%=340.8元
這個(gè)全年累計(jì)應(yīng)納稅額計(jì)算時(shí)間是公歷:1月1日-12月31日嗎?
老師還在嗎
您好,對,忘了您是核定應(yīng)稅所得。先計(jì)算您的應(yīng)稅所得,然后在計(jì)算所得稅哈。 恩,期間是1.1到12.31。 我看您上一年也沒超過,今年預(yù)計(jì)收入水平和上年有多少變化?
今年有可能會超過 這個(gè) 每個(gè)比例老師你都給我說下吧
1、對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅; 2、對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 如果超過300,就不符合小微企業(yè)了。