您好,看了您的季度預(yù)繳表,您屬于小微企業(yè),享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。 1、應(yīng)納稅所得額在100萬以內(nèi),減按25%乘以20%的所得稅稅率,也就是5%的所得稅稅率計(jì)算。
請(qǐng)問下如何查詢行業(yè)的增值稅稅負(fù)率和所得稅稅負(fù)率?
我是一般納稅人 收到一張普票怎么入賬
老師這個(gè)需要個(gè)人申報(bào)嗎?
建設(shè)固定資產(chǎn)已經(jīng)開始使用,但是沒支付材料和工程款,沒有發(fā)票,賬上為0,這種怎么處理,會(huì)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎
請(qǐng)問老師,稅務(wù)注銷后有規(guī)定多長(zhǎng)時(shí)間得注銷工商嗎
請(qǐng)問我們是一般納稅人收到的建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票稅率是3%,我們能給別人開9%的嗎
老師 ,去年匯算清繳,稅管員說退稅要查賬,讓我改表 ,改成不退稅狀態(tài),我要填幾表的哪行呢
個(gè)人賣船給公司的話,個(gè)人可以代開發(fā)票嗎?
老師,公司是做成品油批發(fā)業(yè)務(wù),從茶葉生產(chǎn)商購進(jìn)了一些茶葉開的普票,可以做農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算增值稅嗎?
請(qǐng)問老師,做共享電動(dòng)車的公司,稅負(fù)率大概是多少,這個(gè)公司算不算是那互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)需要報(bào)送的那種?
老師你看下是不是這樣理解的 應(yīng)納稅所得額在100萬以內(nèi) 直接用應(yīng)納稅所得額乘以5% 就比如這次掛靠我們公司的 金額:85200 稅額:7668 那我們收他企業(yè)所得就應(yīng)該是85200*5%=4260 是這樣算嗎?
您好,是這樣理解的。前提是貴公司全年的應(yīng)納稅所得額不能超過100萬。
老師你看我上面的是不算錯(cuò)了 企業(yè)所得稅 應(yīng)該是:85200*0.08*5%=340.8元
這個(gè)全年累計(jì)應(yīng)納稅額計(jì)算時(shí)間是公歷:1月1日-12月31日嗎?
老師還在嗎
您好,對(duì),忘了您是核定應(yīng)稅所得。先計(jì)算您的應(yīng)稅所得,然后在計(jì)算所得稅哈。 恩,期間是1.1到12.31。 我看您上一年也沒超過,今年預(yù)計(jì)收入水平和上年有多少變化?
今年有可能會(huì)超過 這個(gè) 每個(gè)比例老師你都給我說下吧
1、對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅; 2、對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 如果超過300,就不符合小微企業(yè)了。