您好 是的 這樣的話不需要繳納增值稅
老師 我現(xiàn)在如果企業(yè)每月開票銷項稅是40萬 進項稅是 50萬 那 我是不是不需要繳納增值稅了 一般納稅人
9月,增值稅一般納稅人,進貨100萬,進項稅是13萬嗎?銷貨100萬,那么銷項稅是13萬嗎?那么銷項-進項,我們是不用交增值稅嗎?
老師,我們是一般納稅人,本月開銷項發(fā)票100萬,但是我只有進項發(fā)票80萬,那么本次我就會繳納很多增值稅和附加稅, 那下個月如果開銷項發(fā)票5萬出去,然后我收到了進項發(fā)票20萬,請問我下個月可以把這20萬全部用來抵嗎?
老師我們是一般納稅人進項有100萬,銷項開出發(fā)票101萬,那一萬是不是就是收入,也就是要交一萬的增值稅嗎?
公司一般納稅人,本月銷項專票開了20萬,普票開了3萬。那本月進項是開進來23萬@不交增值稅了,還是開20萬進項不用交增值稅?
你好,我們2025年在職職工共計892人,發(fā)放總工資為4760000元,江蘇鹽城,還繳納多少殘保稅?
注銷營業(yè)執(zhí)照時顯示未注銷的社保費登記信息是怎么回事
老師,0元轉(zhuǎn)讓,那是不是不用進行賬務(wù)處理,但是之前實繳那20的長投咋處理呢
就是我現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓價為0元,我實際沒有產(chǎn)生收益,但是要入投資收益,我沒理解這一點
雖然是虧損,視同收益嗎?
轉(zhuǎn)讓價為0,也入投資收益嗎?這個后期咋處理
老師,0元轉(zhuǎn)讓,那是不是不用進行賬務(wù)處理,但是之前實繳那20的長投咋處理呢
24年11月、12月的工資在25年1月發(fā)放,個稅怎么申報
殘保金的申報人數(shù)是如何確定的?就是申報年份個稅系統(tǒng)里面的月平均人數(shù)嗎?如果其中有退休人員和殘疾人員,這部分人數(shù)需要減掉嗎
老師好,公司轉(zhuǎn)讓一塊地有增值,但是公司有可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額,這塊地的利潤可以扣減虧損額吧,不需要單獨算企業(yè)所得稅吧。
那企業(yè)剛經(jīng)營2年 沒個月都是負 會有什么影響嗎? 沒有納稅的話
新成立的企業(yè) 一般兩三年內(nèi)沒有稅負率沒事的
什么意思 稅負率?
意思企業(yè)剛成立一兩年是虧的 不那稅金沒什么影響是不a
是的 這樣理解正確的
那如果沒有納稅 稅局疫情期間退的稅金 會是什么款了?
您前面有沒有繳納過稅金?
帳上看到好像沒有 除了個稅 印花稅 社保 沒有看到繳納什么稅款
是不是退的社保費用或者穩(wěn)崗補貼?
好的 謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問