您好 是的 這樣的話不需要繳納增值稅
老師 我現(xiàn)在如果企業(yè)每月開票銷項(xiàng)稅是40萬 進(jìn)項(xiàng)稅是 50萬 那 我是不是不需要繳納增值稅了 一般納稅人
9月,增值稅一般納稅人,進(jìn)貨100萬,進(jìn)項(xiàng)稅是13萬嗎?銷貨100萬,那么銷項(xiàng)稅是13萬嗎?那么銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),我們是不用交增值稅嗎?
老師,我們是一般納稅人,本月開銷項(xiàng)發(fā)票100萬,但是我只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票80萬,那么本次我就會繳納很多增值稅和附加稅, 那下個(gè)月如果開銷項(xiàng)發(fā)票5萬出去,然后我收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票20萬,請問我下個(gè)月可以把這20萬全部用來抵嗎?
老師我們是一般納稅人進(jìn)項(xiàng)有100萬,銷項(xiàng)開出發(fā)票101萬,那一萬是不是就是收入,也就是要交一萬的增值稅嗎?
公司一般納稅人,本月銷項(xiàng)專票開了20萬,普票開了3萬。那本月進(jìn)項(xiàng)是開進(jìn)來23萬@不交增值稅了,還是開20萬進(jìn)項(xiàng)不用交增值稅?
老師,個(gè)體工商戶收到政府補(bǔ)貼做賬貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼,做匯算清繳的時(shí)候可以扣減嗎?
老師,實(shí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的一般納稅人單位,在5月份補(bǔ)繳2024年度的企業(yè)所得稅匯算的所得稅會計(jì)分錄該怎么做?繳納的稅金是幾百元。
老師,購禮品送客戶,分錄怎么做?
老師你好,農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)有時(shí)是用銷量額/1.09*0.09有時(shí)又是銷售額/0.91*0.09 這兩種情況,什么情況下適用呀,可以幫我總結(jié)一下嗎
稅收立法和不立法有什么區(qū)別
老師這個(gè)題答案是不是錯(cuò)了,題目應(yīng)該就是錯(cuò)誤的,解析我看是對的
老師這個(gè)題答案是不是錯(cuò)了,題目應(yīng)該就是錯(cuò)誤的,解析我看是對的
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報(bào)),開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個(gè)題我不明白是為什么錯(cuò)
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項(xiàng)目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒有分項(xiàng)目核算,沒有分項(xiàng)目核算,是不是其實(shí)收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項(xiàng)目核算呢?
那企業(yè)剛經(jīng)營2年 沒個(gè)月都是負(fù) 會有什么影響嗎? 沒有納稅的話
新成立的企業(yè) 一般兩三年內(nèi)沒有稅負(fù)率沒事的
什么意思 稅負(fù)率?
意思企業(yè)剛成立一兩年是虧的 不那稅金沒什么影響是不a
是的 這樣理解正確的
那如果沒有納稅 稅局疫情期間退的稅金 會是什么款了?
您前面有沒有繳納過稅金?
帳上看到好像沒有 除了個(gè)稅 印花稅 社保 沒有看到繳納什么稅款
是不是退的社保費(fèi)用或者穩(wěn)崗補(bǔ)貼?
好的 謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問